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这个月进项开进来,抵扣够了,那不认证抵扣,但做账还是做进去 ,那做账的话分录借原材料,然后应交税费,应交增值税进项税额 其他需要做吗?就是他那个抵扣之后,怎么处理?我之前都是只有两个科目,一个进项和一个销项,增值税费用交掉的话就做掉应交税费已交增值税里面 的,就是想想乡下的那记载销项税额,进项的话,就做到进项税额里面。然后抵扣的话,到时候就一反正抵扣掉。那进跟销就抵掉了剩下在要交的,就是在下个月交调座椅交增值税科目里,然后如果是呃,期末留抵的话,他应交税费–应交增值税科目的话就会是负数,就是应交税费里面的 ,这样可以吗

2021-07-06 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-06 18:37

您好,不抵扣做应交税费应交增值税~待认证进项税

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:38

您好,看您的进项税处理

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快账用户6839 追问 2021-07-07 09:14

做待认证进项处理,那等到我要认证的时候,把它转到进项税费里面去吗

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快账用户6839 追问 2021-07-07 09:14

那就是比如说发票进来的时候,那我就是做借原材料,如果不认证的话,我就做应交税费,应交增值税贷进项认证 然后等到我要认证的时候,我再把它饿做到进项税费里面嘛

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:20

您好,1是的,2是应交税费~待认证进项税

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您好,不抵扣做应交税费应交增值税~待认证进项税
2021-07-06
你好,对,就是这个意思。
2022-07-31
你好,结转增值税这个分录不对,应该是借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-05-17
同学你好,是这么做的。查看一下是不是科目不小心选错了。
2021-12-23
好,您这样做的凭证是没问题的,当月取得进项票据的话,你是下个月初才报税,所以说下个月月初的时候你勾选认证就可以的。
2022-09-01
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