刚给你开的3%的专票的话,你是深加工的课业。
老师,您好,我方购买的猪肉,对方开的3个点,我可以按10个点计算抵扣吗?如果可以,我怎么填申报表
你好老师,有个分包合同,我们是承包方,对方是分包方,合同签的是13个点的材料和3个点的安装,但是我们是外地企业,需要预缴税,如果对方给我们开9个点的工程服务发票,我们预缴税的时候可以全部抵扣,但如果按13和3开的话,那只有3个点的安装票可以抵扣,另外13个点的材料部分就需要预缴2个点,其实分包方13个点和3个点总得拉平还是9个点,如果他们按13和3开,那材料那部分预缴的是不是需要他们承担呢?
老师,我们现在是开纸质版发票,怎样可以申请开电子票,我们开出的税点是6个点的,如果对方要3个点的可以开出吗
老师好,咨询下,对方开来的绿植普票一个点,我可以按九个点计算抵扣吗
你好,我们开软件的发票,开13个点,但是我们即征即退等于只收了3个点,然后我们开出去的发票对方可以抵扣13个点吗?我们如果有进项发票,软件的这部分可以抵扣吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
是深加工的,可以,刚才打错了。
那怎么申报呢
这张需要勾选吗?
你好,自己计算抵扣的在附表二农产品收购销售发票还有加计扣除里面。
不勾选是吗
如果我方收到的是免税的发票,还可以计算抵扣吗
你好,对方是自产自销的,可以。