是的,分录是这么做的

固定资产停产做借:累计折旧,贷:固定资产 固定资产清理,对吗
账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
固定资产清理后账上对冲是: 借 累计折旧 戴 固定资产 还是 借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数 ?
固定资产清理后账上对冲是: 借 累计折旧 戴 固定资产 还是 借 固定资产 借方负数 贷 累计折旧 贷方负数 ?
不请问单位当月发放当月的工资,例如12月的工资12月22发。 那下个月1月再申报12月的个税没有问题的吧
公司买的工艺品摆件价值8000这个该如何入账呢
老师,食品分装服务,就是来料,大包装拆分成小包装,开票内容是不是“现代服务*分装服务”。好像不能用劳务
我们公司使用Ai软件有些月扣费需要报销,但是AI软件事国外的供应商,给我们开的是invoice,这种情况怎么入账呢?
老师,机器人的技术开发合同开具发票,商品和服务税收分类编码是哪个?
老师比如11月我们公司购车,然后有很多进项然后 卖车有销项税额,然后12月申报认证抵扣的有以前的税额还有刚好11月的税额那这个怎么做分录
老师好,公司存在异地施工的情形,在电子税务局办理了外经证,到年底需要做什么处理吗
老师,请问下走抖音的商家,商家在平台上给商家开了票,但是这个票税务系统会同步吗
贸易公司,进项发票的退税款,是否是公司利润,是否需要缴纳企业所得税
想请问下老师,对于增值税附表5中的可用于扣除的增值税留抵退税额,产生时怎么做账务处理?在抵减了附加税时,又是怎么做账务处理?