你好,这个已经开始使用了吗?这些材料。

1、12月1日,生产领用包装材料3万元,构成产品实体,会计账务处理直接计入了销售费用。截止到年末,该批产品仍在库。 2、10月1日出租包装物,合同约定租期3个月,每月15日收取租金5000元(不含税,税率6%);该批包装物成本3000元,拟在租期内平均摊销。10、11两个月准时收到款项,均作了收入与费用的账务,但客户表明12月的款项待1月中旬才能汇出,因此,公司未进行收入与费用的会计处理。 3、年初,“周转材料——包装物”借余2万元,“材料成本差异——包装物”借方余额2400元。2019年全年入库包装物计划成本18万元,实际产生节约差异7400元。年末,“周转材料——包装物” 借余3万元,“材料成本差异——包装物”借方余额1000元。全年发出包装物,60%的部分均已进入当期损益,30%的部分以库存商品状态存在(未包括上述的业务),10%仍在生产环节。 4、公司2019年实现利润180万元且按照25%的税率计算了所得税费用45万元。 试对上述业务发表审计意见,并编制必要的会计调整分录
我们公司是新企业,前面三个月购买的易耗品(没有领用登记,金额共计2万多,比如机器用油,纸箱,酒精等),我做分录时 借:制造费用 贷:周转材料~易耗品 但我们这两个月没有生产成品出来,主要调机测试买那些易耗品,月底现在那些材料用完了没有结余,我要怎样结转制造费用,可不可以把他直接结转到主营业务成本,即 借:主营业务成本 贷:制造费用
还有新成立的公司,购进的那些周转材料金额很大,是不是全部领用完?借:周转材料-低值口 包装物 贷:其他应付款-某某 领用时 借:生产成本-制造费用 贷:周转材料-- 全部领完之后,那个利润就归得很大了
金海公司购进不需安装设备1台,买价10000元,增值税进项税额1300元,另发生运输费400元,包装费300元,运输费、包装费增值税暂且忽略不计。所有款项均以银行存款支付。(2)企业购入需要安装的设备一台,设备买价50000元,增值税6500元,另支付包装运费1000元,包装运输费增值税暂且忽略不计。全部款项尚未支付。设备运抵企业投入安装。(3)上述设备安装时,用银行存款支付安装费1500元,领用原材料1000元。假定不考虑其他税费。(4)上述设备安装完毕,投入使用,结转在建工程成本。(5)向大明公司购进甲材料1000千克,单价30元,价款共计30000元,增值税进项税额3900元。另支付包装运费1000元,包装运输费增值税暂且忽略不计。全部款项以银行存款支付。材料当日完成验收入库。(6)向前进公司购进乙材料2000千克,单价15元,增值税进项税额3900元,另发生运杂费700元,运杂费增值税暂且忽略不计。全部款项尚未支付。(7)上述乙材料完成验收入库,结转材料采购成本。(8)采购员小崔预借差旅费2000元。(9)采购员小崔报销差旅费1800元,交回多余现金。
蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位
老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
老师您好,我公司变成月度申报预缴所得税,原季度时年度一次性计提奖金,现变月报,是不是需要按月计提奖金?按月计提是不是也可以年度一次性发放?
实缴金额二月份转公司账户,四月份再交印花税可以吗?看抖音上说要一个月之内,是不是要三月份才能转公司账户
老师,我是做抖店的,然后营业执照上是个体户,可是电子税务局上开不了票,没有蓝字发票开具这个模块,怎么处理?
老师好,打开自然人电子税务局扣缴端,总是同时显示两个公司的名称,其中A公司已于25年2月办理了注销,请问如何把已经注销的A公司删除掉呢?谢谢
老师,公司注销,其他应付款怎样调整
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??请问一下
老师我公司这个月申请注销,工资薪金报0还是按实际的申报呢?有影响吗?
老师,您好!咨询您个问题,要看研发项目预算的执行情况,一般是用采购入库金额呢?还是用领用出库金额呢?还是根据BOM核算呢?
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
用了一些,但是是全部都领走了,就还有一些没用
购进的周转材料特多
你好,你们开始生产了的情况下,领用多少做多少。
就是小工厂,买回来,就拿光走,但是他们没有立即用完
已经玩够了吗?这个库存商品生产出来了没有,然后你这个库存商品销售出去了没有。
有生产出来,也有销售出去了
那你需要结转到库存商品完工入库的,借库存商品贷生产成本,借主营业务成本贷库存商品不就可以了。
老师的意思是买多少回来,就领用完全部,那第一次问的分录正确吗
你好,第一个分录正确的就是把周转材料领用出来,做生产成本生产成本完工入库借库存商品贷生产成本。
老师,那到底是领完呢,还是不领完呢
你领了多少?你们没有记录吗?
你们用了多少?有出入库单吗?
老师,我们是代理记账公司,问了客户,他们说是全部买回来就全部领用了,但是有些领用去了,但是不一定用得完,没有这些出入库单
销售出去的有数量吗?每个月给你提供数量吗?销售出去了,做了收入的这些结转成本如果全部领用了,没有销售出去,你可以还是放到库存商品里面。
这个是生产企业,是周转材料,不是库存商品,这些不是直接卖出去的,是做生产的