是的,你的理解是对的
其他应收款科目期末余额在借方负数 其他应付款科目期末余额在贷方负数,请问在财务报表资产负债表中如何填写呢?
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
如果其他应收款的余额在贷方,资产负债表里是不是应该把这个余额填写在其他应付款里
老师好!资产负债表中其他应收款期末余额是其他应收款的借方余额和其他应付款的借方余额合计吗?
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
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老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
但是为啥我导出的资产负债表中的其他应付款不等于科目余额表中的其他应付款呢,其他应收款也是这样
你是不是往来科目的明细科目有借方余额
有啊,其他应收款就是借方余额啊
明细单位都是借方余额吗
其他应收款是借方余额,其他应付款是贷方余额
那你要看一下你的报表公式设置,是怎么取数的
两个科目后面都带有重分类,这个有问题吗
是的,重分类就会跟科目余额对不到
那这个中间的差额是什么,对报表有什么影响吗
这个没有太大影响的
那中间的差的数是什么呢
这个要看你的具体数据,