你好,借:管理费用 贷:主营业务收入
老师,没有开票的收入该怎么做账,之前开票了是放入主营业务收入,这个没开票该怎么放呢
老师,我报税的时候没开票营业收入填多了一毛钱,导致账本主营业务收入少了一毛钱,怎么调账,本月没有开票收入都是没开票收入
老师小企业会计没有工程结算科目,那直接做主营业务收入,和主要业务成本吗?不要工程施工成本和工程毛利科目?之前做是开票时计入工程结算,确认收入时用主营业务收入和主营业务成本,差额计入合同毛利。现在没有工程结算科目不知道怎么弄了?
老师问一下,我们企业销售固定资产收到多少钱就交了多少钱,没开票做的营业外收入,但是全计到固定资产清理这里了,汇算清缴的时候营业收入和开票系统的开票数不一样有影响吗?处置固定资产只有净收益记在营业外收入
每月未开票收入都大于开票收入,统一一笔分录: 借:银行 600 贷:主宫业务收入400 应交税费——销200 本月开票收入大于了未开票收入。入账的时候未开票收入没有包住开票收入。 我以为的处理方法是在账上把这笔多的开票收入入账。 领导说申报时冲减? 问: 第一补一笔开票收入入账这个处理是对的吧? 第二领导说申报时冲减是啥?怎么冲?不明白什么意思?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
不影响库存现金吗?
不影响呀,你这个只是申报那个地方填错了而已,你实际上又没有多给或少给钱。
对啊,那调完还结转吗
都是损益类的正常结转就行了
还像已结转本年利润又错了
怎么会呢,一借一贷抵消了
但是我的管理费用不能结转,已结转,我的本年利润就对不上了
同学,一增一减抵消了,你本年利润又不会增加也没有减少,金额不变啊
问题是我账本上的本年利润比利润边上的多一毛钱,我账本上的主营业务比利润表上的上一毛,我真的不知道怎么做了,请老师详细说一下。
同学,我已经说的很详细了,借:管理费用 贷:主营业务收入,借贷都是转入本年利润抵消了啊
我增值税申报表上填的和利润表一样。多填了一毛钱。
这样,管理费用会增加一毛钱啊,我管理费用没有填错
但是你这个主营业务收入确实是你个人原因主动填手动填错了呀,所以说这个你收入那里肯定得增加一分钱,然后由于是个人填错的问题,所以管理费用就增加一分
如果你要是不想影响你的利润表的话,那你可以做其他应收款,到时候自己从银行存款转一分进去。