同学,你好。现在系统入账凭证时间一般都是写在月底最后一天,然后按照做账顺序编号。业务实际发生时间跟凭证号前后顺序并不矛盾。
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,请问1、做凭证的时候,日期我可以实际做账那天的日期吗?摘要里面写几号然后加上事项,比如10.21采购,10.22付款这样?2、做凭证的时候一张凭证里面可以写上比如:采购入库:借:库存商品 贷:应付账款 再写借:应付账款:贷:银行存款,这样可以吗?
金蝶中做的凭证之前都是按日期来做的,暂存状态,现在提交了以后,凭证号没有按日期来排列,这个要怎么办?,比如说我是6月1日发生的业务,2号的凭证号比在1号的前面,怎么处理?
老师,问下就是做账可以日期在比较早,然后凭证号比较后面吗?比如说可能录入账了前面日期付款的没有做然后把日期填成前面了,但是凭证号比较后面。
老师您好,请问前任会计的凭证,比如2023年6月30日的凭证,却在记:缴纳5月份的社保,是不是没有按时做凭证,凭证做的不及时,这样没事吧?然后比如今天是6月30日,我想录入4月份的业务,我可以把记账凭证的登账日期写成4月份吗?蟹蟹老师
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填