同学,你好。现在系统入账凭证时间一般都是写在月底最后一天,然后按照做账顺序编号。业务实际发生时间跟凭证号前后顺序并不矛盾。
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师,请问1、做凭证的时候,日期我可以实际做账那天的日期吗?摘要里面写几号然后加上事项,比如10.21采购,10.22付款这样?2、做凭证的时候一张凭证里面可以写上比如:采购入库:借:库存商品 贷:应付账款 再写借:应付账款:贷:银行存款,这样可以吗?
金蝶中做的凭证之前都是按日期来做的,暂存状态,现在提交了以后,凭证号没有按日期来排列,这个要怎么办?,比如说我是6月1日发生的业务,2号的凭证号比在1号的前面,怎么处理?
老师,问下就是做账可以日期在比较早,然后凭证号比较后面吗?比如说可能录入账了前面日期付款的没有做然后把日期填成前面了,但是凭证号比较后面。
老师您好,请问前任会计的凭证,比如2023年6月30日的凭证,却在记:缴纳5月份的社保,是不是没有按时做凭证,凭证做的不及时,这样没事吧?然后比如今天是6月30日,我想录入4月份的业务,我可以把记账凭证的登账日期写成4月份吗?蟹蟹老师
老师 你好我想请问一下 我做水电 是材料带安装 现在要结工程款 我这个发票的项目名称应该怎么选
有不用写本月合计和本年累计的明细账吗?是什么类型的
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办