这个是应纳税所得额。

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。这个是100万之内按5%,100-300按10%,300以上25%是吗
老师,请问小规模公司企业所得税不超过100万可以按2.5%缴纳,这 100万是应纳税所得额吗?还是开票收入100万啊?
老师:关于小规模企业企业所得税优惠政策我还是有点儿不明白,小型微力企业年纳税额不超过100万元的,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即2.5%缴纳。(试用时间是2021.01.01-2022.12.31) 年纳税额超过100万元但不超过300万元部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,即10%缴纳(2019.1.1-2021.12.31) 超过300万元部分25%缴纳,是这样吗?
老师,我公司规模适用小微企业,应纳税所得额不超过300万,请问我100万以内的能按2.5%超过部分按10%算所得税吗
老师,请问小规模纳税人企业所得税不超100万部分是减按2.5%征收吗?
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。