同学你好 你这是进口了又内销的吧
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师您好,请问:公司进口过来了一台设备,然后又转手卖给了国内的公司,设备买进来是美金,我们卖出去是人民币,请问这个分录怎么做?(目前没有产生增值税和关税)
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
咨询各位老师一个关于进口采购设备的业务问题,去年从国外买了一台设备,当时合同约定说如果买一台10%的折扣,买两台是20%的折扣,我们公司原来计划买两台,然后就要求供应商按20%折扣给我们了,但是买回来到现在一年了,不打算再买第2台了,现在对方要求我们把多拿10%的折扣退回去。这个业务会涉及到原来进口的增值税和关税调增吗
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
养殖的鱼塘。鱼塘需要折旧吗?折旧计入什么科目?
费用报销公司打到员工卡上具体账务处理怎么做
是的是的
借库存商品 借进项 贷银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师请问最后一条分录主营业务成本填写的金额是不是第一条分录的金额
对的 他俩金额是一样的
请问下进口过来的是美金,金额是40万美金,卖出去是300万人民币、进口入账的话金额该如何填写
老师请问我们卖出去的设备钱已经收到了但是没给对方开发票,该怎么入账呢
那就做无票收入的哦
请问是不是把主营业务收入改成借银行存款带应收账款
之前是无票收入现在开票的分录吗
不不,目前没开票,只有收入
那就直接做无票收入哦
请问无票收入是不是借银行存款带应收账款
先做 借应收 贷主营业务收入 贷销项 然后才做 借银行 贷应收
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢