同学你好 你这是进口了又内销的吧
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师您好,请问:公司进口过来了一台设备,然后又转手卖给了国内的公司,设备买进来是美金,我们卖出去是人民币,请问这个分录怎么做?(目前没有产生增值税和关税)
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
咨询各位老师一个关于进口采购设备的业务问题,去年从国外买了一台设备,当时合同约定说如果买一台10%的折扣,买两台是20%的折扣,我们公司原来计划买两台,然后就要求供应商按20%折扣给我们了,但是买回来到现在一年了,不打算再买第2台了,现在对方要求我们把多拿10%的折扣退回去。这个业务会涉及到原来进口的增值税和关税调增吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
是的是的
借库存商品 借进项 贷银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师请问最后一条分录主营业务成本填写的金额是不是第一条分录的金额
对的 他俩金额是一样的
请问下进口过来的是美金,金额是40万美金,卖出去是300万人民币、进口入账的话金额该如何填写
老师请问我们卖出去的设备钱已经收到了但是没给对方开发票,该怎么入账呢
那就做无票收入的哦
请问是不是把主营业务收入改成借银行存款带应收账款
之前是无票收入现在开票的分录吗
不不,目前没开票,只有收入
那就直接做无票收入哦
请问无票收入是不是借银行存款带应收账款
先做 借应收 贷主营业务收入 贷销项 然后才做 借银行 贷应收
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢