您好同学。主表23行纳税减征额看一下有没有自动代入数据,如果没有就手工加进去
老师,280元的税盘服务费的话,这个月底扣增值税填写减免收入那个表吗?在主表上体现在哪个地方,
这个280的服务费,主表带不出来,应该填写主表哪行哪列?
金税盘服务费280,需要申报哪几个表?填写在主表的哪行?
老师,所得税汇算清缴,第四季度我已经预缴所得税20万了。这个数填写在主表哪栏呢?或者是填到哪个附表?主表直接带出来?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
没有,手写进去,这样就可以了吗?
您好同学,是的。但是您这个月不用缴税啊,您等到要交税的时候抵扣就行了
保存时,提示错误……
您好同学,因为您不要交税,填进去就是负数了。您等到要交税的时候再填吧。