你好借银行存款 贷其他应付款或其他应收款-个人社保
老师好,请问这张银行回单如何做账,员工在分公司上班,总部给员工缴纳社保,每个月分公司给总部转社保钱。
就一张银行回单是个人付给公司。银行回单上注明缴纳4月份员工社保,这个分录怎么做?
银行回单个人打给公司的款项分录,怎么做?备注社保费?
老师,公司员工报销费用银行支付的时候用代发的,好几个员工的报销款一起支付,只有一张银行回单,做分录又每个人一个凭证,这个银行回单该怎么办?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师您好,有个老板朋友将自己的车放到我们公司,由我们代出租,老板的朋友不给我们开发票,我要给他报个税,但是老板说,他朋友租车给我们的这笔钱,不计入我们自己公司的成本,所以也不让给他报个税,请问这样可以吗?
4月计提的时候没有走,其他应收或其他应付,
我现在是走其他应付还是其他应收啊?
你好个人部分不存在计提,缴纳时做借方,收回做贷方就平的
我刚看了,他直接没有分单位,个人直接计入了管理费用-社保费,,
我现在是走其他应收款吗?
借银行存款,贷其他应收款
你好这是不对的。那你就冲管理费用
充管理费分录怎么做?
借银行存款 借管理费用负数金额