你好,取得收入的时候 借:主营业务成本,贷:劳务成本
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师,开发票,赠品就写0元吗
企业所得税季报,营业收入0,营业成本0,利润总额500。以上正常吗
小规模。上个月开了一张普票,这个月办完税,发生了退款,老师,这个怎么办?下个季度没有发生的话,负申报吗
投标人财务状况表中的净资产收益怎么核算
大学生创业稳岗补贴 属于政府补助吗
老师 建厂房时 购买的设备 然后买的润滑剂 这个润滑剂计入什么科目 ?还有给设备买的散热的泵 都怎么入账
老师,请问下,一般纳税人不管是月度申报增值税还是季度申报的企业所得税,就是申报表上的数据,哪些是跟账上的数字,是的对应上的,就是一样的意思?
你好,老师,电商因产品瑕疵给客户的小额打款应该怎么做账?
老师,我司是小规模,我在2024年6月计提一张专票的增值税,在7月季报时因是法人微信支付,忘记做一张缴纳增值税及附加税的凭证,那我在2025年的6月补做回,凭证摘要怎样写,要补做应交增值税才不挂账
不太明白。完整的分录应该是这么样呢
你好 计提的时候,借:劳务成本,贷:应付职工薪酬 取得收入结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:劳务成本
嗯。短路了。
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
社保我该怎么办呢。不是分录的问题。是社保基数,个税,和发放的问题
你好,社保基数是单位自行确定。 个税,发放,具体是什么方面的问题呢?
单位按最低基数来缴纳社保。那是不是做工资表也要造假呢。不然申报个税的工资太高。社保基数又太低。不是没法对应上
这个按最低基数来。其实也不符合劳动法的规定
(是针对这个回复有什么疑问吗)
不知道按最低基数较社保。个税的工资是不是也要造假
你好,个人所得税需要根据工资金额据实申报才是的
但是社保比方按3500基数。工资发8000。这个不是会被发现有问题
你好,这样一看就说明社保没有据实缴纳。
对呀。那这咋办。我之前有个会计他就是社保基数低。他把工资分成两部分。一个做外账一个做内帐
你好,单位不按规定缴纳社保,那这样无论如何操作,都是有风险的
内帐用现金发。我想问下内帐可以老板私人卡打工资吗?他的这种操作可行吗
你好,内账没有规定如何发放,所以是可以的
但是老板的私人卡的钱从公司账户转的。不会被税务局查吗
你好,老板的私人卡的钱是从公司账户转的,是很有可能被查的