你好 是不超45万免税? 还是开的免税税率? 要是开的免税税率话 一般不差的
老师,请问,我们公司技术服务费是主营业务收入,我们是小规模纳税人,按季度申报纳税,季度不超30万,小规模纳税人是免税的,那么我们开票时,开的1%的税额应该怎么处理,?
老师,麻烦问下,我小规模,20年11月份开了一张1%普通发票,金额不含税28993.07。我申报增值税报表本期免税额是869.79,正好是按3%出来的数据。我应该怎么处理?
老师你好,麻烦问一下小规模纳税人免税收入在申报时与帐面少1分,应该怎么处理?
老师,去年小规模纳税人征收率是免的,今年超过十万是1%,但去年有部分收入我们做无票收入申报了,今年对方要求开票我们也可票了,这种应该怎么处理?麻烦老师
老师下午好,小规模纳税人1月初开具有免税发票,后有开的有1%发票,免税发票申报增值税时我按着1%分开申报减免税表一直提示对比不通过,老师免税发票怎么填增值税主表还有减免税表怎么填,麻烦老师讲解下。
老师你好!有1份2022年已做帐进项税发票,2025年6月份国税局要求进项税额转出,补缴2022年企业所得税,成本要求转出,这样做会计分录?
老师,在电子税务局系统上开发票还需要像金税盘那样交年费吗?
老师,员工体检发票,年度纳税调增吗?如果里面有外聘劳务员工也一起体检的,年度纳税调增吗?
这个银行存款未达账项怎么调?2024年12月未达有收存外地客户款28000元,转入存款利息1000元,存入外地托收款30000元。明显微小错报临界值为1.56万,现在是2025年3月1日进行审计。银行存款审计调整怎么调?1000那个还要审计调整吗
别人的货拿到我们小规模单位卖出,给我们3%费用,请问我们这边怎么做账?
老师,我们是供应链企业,向大学食堂配送蔬菜和肉。目前有两辆配送车辆,由于配送量不大,所以另外一辆配送车就租出去给集团其他的公司在用着。约定4500一个月的租车费。由于那辆配送车,当时买的时候是落户在集团其他分公司,所以我们也是跟另外一家分公司签的租赁合同。对外相当于配送车不是我们自己买的,是租的,所以现在我们转租的话,收到的租金就只能入内账。请问,收到的租车费,我内账是计入其他业务收入-车辆租赁费?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,24年汇算清缴表啊105050公积金那里多填了5000(8-12月),可以不更正吗好像不影响利润,然后账面必须调吗,该怎么调是做十笔借、贷应付职工薪酬公积金-1000吗
老师,需要添加一个税率9%(之前没有),在电子税务局里怎么操作呀?
老师,母公司职工做了子公司另外一个自然人股东可以吗?(子公司一共就两个股东,一个母公司一个母公司职工)
老师请问开给政府部门普票建筑服务工程服务税率是9%对吗
帐面的免交增值税比申报时的免征增值税多1分,应该怎么处理呢?
是不超45万吗? 要是的话 就按账上的 税局本身是四色五入
是不超45的
那就可按账上的来的
谢谢老师
客气 对您有帮助就好