你好 是不超45万免税? 还是开的免税税率? 要是开的免税税率话 一般不差的
老师,请问,我们公司技术服务费是主营业务收入,我们是小规模纳税人,按季度申报纳税,季度不超30万,小规模纳税人是免税的,那么我们开票时,开的1%的税额应该怎么处理,?
老师,麻烦问下,我小规模,20年11月份开了一张1%普通发票,金额不含税28993.07。我申报增值税报表本期免税额是869.79,正好是按3%出来的数据。我应该怎么处理?
老师你好,麻烦问一下小规模纳税人免税收入在申报时与帐面少1分,应该怎么处理?
老师,去年小规模纳税人征收率是免的,今年超过十万是1%,但去年有部分收入我们做无票收入申报了,今年对方要求开票我们也可票了,这种应该怎么处理?麻烦老师
老师下午好,小规模纳税人1月初开具有免税发票,后有开的有1%发票,免税发票申报增值税时我按着1%分开申报减免税表一直提示对比不通过,老师免税发票怎么填增值税主表还有减免税表怎么填,麻烦老师讲解下。
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
帐面的免交增值税比申报时的免征增值税多1分,应该怎么处理呢?
是不超45万吗? 要是的话 就按账上的 税局本身是四色五入
是不超45的
那就可按账上的来的
谢谢老师
客气 对您有帮助就好