你好,可以去税局代开发票的
老师好,个体工商户去税局给我们以个体户的名义代开的专票,我们的款可以打到他的私人账户上吗?他们没有开公户
老师,如果个体工商户都是手撕票,我们想要机打票,可以让他去税局代开么
请问我们的供应商都是个体户,没有做税务登记 如果他们去税务局代开普票,需要带什么资料
老师,个体工商户可以自己开票吗?还是只能是手撕票?每个月都要报税吗?
老师,个体工商户有没有对公户,他们让我们打款给法人,但是提供过来的手撕票有公司名称,这样可以么
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
去税局代开,他们个体工商户季度不超过45万,他们去过去税局代开,是不是当时就要在税局代开呀
去税局代开,他们个体工商户季度不超过45万,他们去过去税局代开,是不是当时就要在税局交税呀,那他这个季度45万是不是没用了
你好。要代扣税的,但是符合减免优惠的可以申请退税的
怎么申请,什么时候申请呢
你好,要季度申报之后才可以申请,可以去税务大厅申请,也可以电子税务局申请,也可以不退抵以后的税
这个税是在预交那里面显示的么
还有个事,老师这个个体工商户是开宾馆的,他如果有机打票,可以开出来房屋租赁票么
1,会显示的。2不可以的,代定就是代定
代定是啥意思
不好意思,刚才有机打发票看成代定机票了。只要自己真实经营的都可以开具的
也就是他核定的有这个房屋租赁的税种是可以开出来的,对吧
是的没错,只要真实的都可以
如果他核定的没有这个税种,或者只有手撕票,是不是这俩种情况都可以让他去税局代开
你好,是的没错,都可以代开发票
老师,如果去税局代开需要交哪些税,税点多少
你好,增值税和城建税,增值税1%,城建税按照缴纳增值税的7%减半
如果没有其他问题我想先下了
教育费附加不用交么,如果我们有俩个房东,一个是个人,一个是个体工商户,都不愿意提供票,我们老板意思是可以我们承担税点,对于个人的那个我们承担可以,但是个体工商户的这个他有免税额,我们不用承担吧
你好,开票金额没有超45万元的不会扣教育费附加的。我想休息了。不同的问题你还是重新发起提问吧