转账给法人:借:其他应收款-法人 贷:银行存款 报销:借:管理费用/(根据买的什么记) 贷:其他应收款-法人
公司转给个人的钱,备注的是:采购款,但是后期没拿采购发票回来,这种情况怎样处理,摘要怎样写,怎样做分录
公户转款给个人备注:垫付资金购货物 ?后期会开回发票 怎么做账
出纳从公账转出钱的摘要是材料费给采购去买材料,但是这个发票还没拿回来,会计分录怎么做?
老师,公司转账给法人备注采购,这个怎么做账?后期发票拿回来咋做分录
老师,公司转账给法人备注采购,这个怎么做账?后期发票拿回来咋做分录
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
采购存货
这个怎么做分录
转账给法人:借:其他应收款-法人 贷:银行存款 报销:借:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应收款-法人 以上是借款金额刚好是买东西的钱,不多不少。
如果少了呢?
一定要不多不少嘛
转账给法人:借:其他应收款-法人 贷:银行存款 报销:借:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应收款-法人 现金/银行存款(之前预支的钱少了,报销时现金支付差额) 借:库存商品/原材料 应交税费-应交增值税-进项税 现金(退回多支取的现金) 贷:其他应收款-法人