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老师,我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利,这些返利下来后我们再给客户打款,走公户可以吗,这样就是公转私了,然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式,这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢

2021-07-09 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 11:42

你好这个可以,你支付返利做借应收账款,贷银行,这个开红字发票,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税-销项税额,负数

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快账用户6263 追问 2021-07-09 11:45

支付返利的时候不是应付账款吗

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快账用户6263 追问 2021-07-09 11:46

这样可以吗,计提的时候,借应收账款-进货方 贷应付账款-客户

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齐红老师 解答 2021-07-09 11:50

国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。  你是不是销售方,是不是支付给客户返利,是的,冲应收啊 同一个客户不能挂2个往来科目

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你好这个可以,你支付返利做借应收账款,贷银行,这个开红字发票,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税-销项税额,负数
2021-07-09
折扣含在发票上就是商业折扣 没有在发票上体现那就是现金返利
2022-12-06
同学你好 这个可以开的
2021-06-18
你好,冲减你们的成本就可以了。
2021-12-26
你好,那你要做两套账了
2020-06-14
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