你好 建议问下开票方 是不是开错了 应该是13%

老师,我想请问下,我们公司现在要用新公司开票,,但是旧的以前开的是纸制品这一税收分类编码,货物名称是标签。标签在税收分类编码的查询网站查询是属于纸制品的,现在新的所属行业跟旧的都有一个相同是:印刷和记录媒介复制业。现在的情况是,生产的产品不变,但是所属行业不同,请问下这个票我应该怎么开哦?产品名称肯定是不能变的,如果税收分类编码是塑料制品的话。我的货物名称还可以开标签吗?老板说要用新公司开票,旧的不开了
老师,我想请问下,我们公司现在要用新公司开票,,但是旧的以前开的是纸制品这一税收分类编码,货物名称是标签。标签在税收分类编码的查询网站查询是属于纸制品的,现在新的所属行业跟旧的都有一个相同是:印刷和记录媒介复制业。现在的情况是,生产的产品不变,但是所属行业不同,请问下这个票我应该怎么开哦?产品名称肯定是不能变的,如果税收分类编码是塑料制品的话。我的货物名称还可以开标签吗?老板说要用新公司开票,旧的不开了
老师,您好,有个问题想问下您,就是比如说我举个例子,我是销售方(一般纳税人),我销售初级农产品开具了增值税普通发票合计金额是90000,想问下为什么税额也就是我向税务机关交的钱不是90000*3%,听上实操课老师解题时,税额仍然等于90000*9%,为什么还是9的税率呢,我开的是普票呀,普票不应该就是按照征收率来吗
老师好,请问增值税发票货物名称开票有什么要求吗?需要开到具体的名称吗?例如:买了一个花洒,工厂开票是:金属制品*五金件。卖给客户也按这个开,但是客户说不符合规定,一定要开成名称带“花洒”的,这样我进项跟销项开的名称就不对应了,如果不带“花洒”会不符合税局规定吗?求老师解答一下,谢谢。
老师,收到一个农牧设备公司开来的发票,应税货物名称为:非金属矿物制品*复合板,税率开的是9%,这个税率对吗?谢谢老师
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
对方说选择的时候,系统带出来的税率!
首先确定下 交易的商品是否隶属于 低税率9% 不是的话 就是13% 系统中非金属矿物制品的子类目 都是13%的税率
1、如何确认这个商品是否隶属于低税率9%? 2、是否这个税率跟他是农牧公司有关系呢?有别家供货商开的同样的产品就是13%的税率!谢谢老师
图片中的是低税率 一般没关系 退回重开吧