你好这个对方开劳务费合适点,维修费不合适啊,
专利年费滞纳金计入营业外支出,不得谁前扣除吗
员工25年3月入职,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现然后当月申报的工资都在起征点以下属期4月份可以不做更正申报的吧?属期5月申报的时候累计金额自动调整过来了
老师哪里出错了谢谢!
老师,我想问一下,如果我们采购商品达到200万,供货者就给我们10%折扣,第二年年初开负数发票给我们,这个账务处理要怎么做,分录怎么写,还有纳税申报表要不要做进项税额转出?
老师,加油站的发票是5月份的,发现开错了,加油站不能重新作废再重开吗?
公司购入的车辆处置是低价出售还是高价出售对资产总额有利?
老师,什么样的企业必须安排残疾人数指标?没达到这指标是要交残保金吗,这残保金我还是不懂
上月申报个税正常,工资暂时按未扣除个税发放的,这月申报个税不用减去未扣除个税吧
物业公司现在做税务登记,需要选财务报表报送,需要选现金流量表吗?
老师,我有个问题,3月份的时候有一笔2000的加盟费收入,然后我直接记到货物的无票收入里了,按13个点的税费交税了。后来5月又收了5000加盟费,我查了一下这个可以按6个点交税,我又把3月的那个凭证冲减了一下。然后前几天报完税,今天发现多交了,因为我之前那个2000直接按货物交的,然后我又在6个点的税费里把这两笔收入都交了,没在13个点里面冲减。今天我更正报表,在13个税点里面冲减了2000元的那笔收入,涉及到退税,我看还需要提交资料。如果不退税应该会在下个月里减掉对吧。我这个操作有问题没
要不开加工费也可以,这个,
对方开的劳务费的话我这边需要给他们报个税不呢?
我问了对方开的是修理修配劳务,这种发票可以不呢?
你可以叫对方办理临时税务登记证,就不需要你申报,是不是自然 人,那边?
有点不合适,是不是外面人到你们单位,使用你们设备给你们加工?
他们的税票都是他们自己开的应该是已经在税务局办了登记的
税局已经开维修?但是这个和实际不符合啊,你这个做万一查 税局问你咋说啊,说不过去啊
对方是个体工商户,那就要求对方开成加工费或者是劳务费
你好是的,这个开维修费,这个是不行的,
那开成劳务费我们需要给他们申报个税不呢?
不需要,这个是个体户不是你们自然人,
老师:如果是维修发生的劳务费,就可以开成修理修配劳务,如果是组装发生的劳务,就直接开成劳务费,或者是无论发生的修理修配还是组装都可以开成劳务费,不知道我理解的对不对?
是的,维修发生的劳务费,就可以开成修理修配劳务,如果是组装发生的劳务,就直接开成劳务费或者是开加工费,也可以 要是这个东西拿对方场地去加工开加工费,
好的,感谢老师的耐心讲解,我懂了,谢谢
好的,我先回复别的学员呐。