你好,福利费有超过工资薪金的14%吗

老师,全年未有销售收入,福利费入管理费用——福利费,那汇算清缴时要调增吗
老师 销售费用—福利费 这个汇算清缴需要调整吗吗
汇算清缴时,管理费用—福利费,员工生日福利费,是不需要调整的吗?
管理费用—福利费,这个科目汇算清缴的时候需要调减或调增吗
老师,2022年福利费做账时直接 借:管理费用-职工福利费 贷:现金 现在要汇算清缴,应付职工薪酬-职工福利费下面没有金额 汇算清缴,职工薪酬那张表 职工福利费能按管理费用下的金额填吗?
民非组织,在系统上开票的才申报增值税是吗,开的捐赠发票不需要申报增值税是吗
老师请问一下,混凝土简易计税取消,如果供的货是在12月份,合同也是2025年签的,项目是2026前的,还能简易计税吗
老师你好企业经营范围变更怎么操作的
12月报表已生成,有一个预计负债300万,想要调整到12月,反结账调了就行吗?年报有什么影响,还需要做什么,哪里相应调整及注意事项
不是这个是我们自己公司给自己公司开的票,但是敏蓉是我们自己公司,不应该应收自己公司呀
1.研发什么情况可以加计扣除?
老师,收到退回的个税,还需要申报增值税吗?如果要申报的话,在哪里申报?
老师,我电脑自然人客户端办理一个员工离职手续的时候,怎么找不到右上角正常和非正常字样了?怎么删除他?
之前的会计做账弄成了应收帐款自己公司,现在怎么调把这个应收给他调0
老师,税局退个人所得税手续费,一般纳税人现在要怎么入账呢
没有超过
你好,没有超过就不需要调增的
那如果无收入,业务招待费需全额调增吗?还是说可按发生额的60%扣除?
你好,如果无收入,业务招待费需全额调增
无收入,不超工资14%,福利费就可以全额扣除了?那入福利费需合在工资中报个所吗
你好,福利费是这样。 福利费需要并入工资一起申报个人所得税的
怎么报,如果在工资已经发了,或是金额怎么报,
你好,比如工资4000,福利费500,个人所得税按4500填写申报
集体用歺也得报个税
你好,是的,是这样的
为什么其他老师说不用呢?有没文件呢?老师
你好,你可以想一想,如果单位不包员工餐,那么相应的工资就会增加,所以这个实质还是个人所得的
是集体聚餐
发票开公司抬头
你好,集体聚餐,是单位给到员工的福利,需要并入工资一起申报个人所得税才是的