你好,这个是少计了税额13%,公式=不含税*13%
你好,请问一下我们对客户是报含税价好,还是不含税价好,如报了含税价,我们厂家是不是要亏税金税
老师,我们给客户报了一批货,不含税的价格,现在客户又要票,我们是不是亏了,亏了多少
老师您 好,请教一下,公司购进产品10万元(含税金额),供应商是小规模纳税人,开给我们公司发票税率是3%,然后我又把这个产品销售给我的客户,到时开发票给客户是13%,那我现在给客户报价,要报多少,才不会亏啊
一台柜子我们卖给客户是不含税1560,我们客户卖给别人是含税2500,给我们公户付了2500,现在要把之间差价算出来把多余的钱给我们客户返回去
老师,我们出口了一批货物,但是出现了质量赔款,我们又赔了客户一批货,客户要求我们报关,这个还能退税吗?
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
你是说亏了13个点的税钱是吗
你好,是的,报价是没有含税格,
老师,那附加税亏吗,还有企业所得税呢
你好,如果要这样算的,增值税13%,附加税12%,印花税万分之三,企业所得税1.5%, 合计=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09
老师,你说的对,我也觉得是这样的
你好,祝你学习快乐