同学,你好,上个月末计提工资,这个月发放 计提分录 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资分录 借应付职工薪酬 贷银行存款

像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
老师,不计提工资直接发放分录,是不是借管理费用管理人员工资,贷银行存款
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
老师,上月计提工资,下月发放分录计提时借:管理费用一工资,贷应付工资,下月实际发放时要红冲计提?下月发放工资分录借:应付工资,贷银行存款这样对?
我想问一下,工资计提与发放是借:管理费用-工资5000,贷:应付工资5000 发放:借:应付工资5000 贷:其他应付款-个人社保 500 银行存款3500 我是这样做的。别人是一下这种方式。分录。对?
请问工资是现金发放,1月工资当月发放,在2月申报个税,如果是用银行发放,1月工资在2月份发,所属期是2月份,申报月份是就是3月份,那2月份在申报1月份个税时是不是就是0先申报
建筑公司和物业公司从营业执看没有关联关系独立法人,但是实际属于同一老板实际管理,建筑公司交社保,老板安排到物业公司上班发工资,这一操作该如何走手续呢
老师,包装材料出库怎么做账
老师好,外销企业,首次退税,税局上门核查(注册地址是借用的地址)。请问老师,我们要准备什么材料?要注意些什么?
老师好,公司租会计家的房子办公,会计可以去税务局代开租赁发票吗?一年房租18000,税钱是多少呢
请问A公司投资B公司,有些产品A卖给B,有些产品是B卖给A,这样交易可以的吗?
老师,公司聘请的个人技术人员,但该技术人员在其他公司还在职上社保,不让我们公司个税申报系统体现他,这个薪酬该怎么走好吗?并且他报销的出差费用,高铁飞机票都有他名字的体现,怎么报销呢?
老师,公司要用吊车,但是把钱转给了老板朋友,转了1万,他朋友转给了吊车司机6000,但是让吊车司机开了1万的发票,这种怎么处理才能合规,写委托付款可以吗?
科目试算平衡,的意思是不是借等于贷?
公司有房产,股权转让房产影响吗?
汽车维修公司维修工人的工资也是记管理费用吗
计入主营业务成本
那临时工人的工资可以计入管理费用或者销售费用吗?
是的,可以直接记入管理费用或销售费用
那我的主营业务成本和应付职工薪酬要设置二三级科目吗?
二级科目是根据自己单位业务需求来设置,,应付职工薪酬涉二级科目职工工资,主营业务成本可以涉二级人工费
我设置了应付职工薪酬——工资——曾宇飞,这样可以吧,主营业务成本我就不设置了
不用涉个人名字,如果这么涉的话,你公司有多少人员工,你就需要设多少个科目了,
可以在摘要里写明是曾宇飞工资,记账凭证打印出来附上工资表
好的!明白了
好的,如果有什么不明白在提问,祝你学习愉快