同学,你好,上个月末计提工资,这个月发放 计提分录 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资分录 借应付职工薪酬 贷银行存款
像这种发放工资的回单,我要怎么做分录,要不要先计提工资,还是直接做发放工资的分录“借:管理费用—工资,贷:银行存款”
老师,不计提工资直接发放分录,是不是借管理费用管理人员工资,贷银行存款
给兼职的会计发工资的分录要怎么做呀是向普通员工一样计提,发放吗? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样子做分录是吧
老师,上月计提工资,下月发放分录计提时借:管理费用一工资,贷应付工资,下月实际发放时要红冲计提?下月发放工资分录借:应付工资,贷银行存款这样对?
我想问一下,工资计提与发放是借:管理费用-工资5000,贷:应付工资5000 发放:借:应付工资5000 贷:其他应付款-个人社保 500 银行存款3500 我是这样做的。别人是一下这种方式。分录。对?
这个应税凭证数量和应税凭证名称怎么填写?
老师,提问,之前在银行那边,公司要开二维码收款业务,由经办人帮忙扫码付进公账的钱要怎么做分录,这笔钱后面经办人有报销了,这边又要怎么入分录
印花税按次申报,所属期是按合同签订日期还是申报当天日期?
你好老师,现在厂家给我们加了7个税点,我们给客户加了7个税点,这样一般纳税人操作对不对?加税点我感觉不应该这么加,毕竟得按13交税
老师,现在先成立一个人有限公司,以后能不能再做股转,添加其他股东,就是这个公司能不能再变更为3人有限公司
简易申报额小规模纳税人9月30开了一张普通发票,今天申报税的时候比对不通过,没有9月30日开的那张发票金额到申报表上,简易申报表上怎么手动改数据?在报表那里是灰色的改不了数据
请问一下公司跟劳务派遣签了合同,员工想借钱这个钱一般公司给还是劳务派遣公司给
老师,问一下外销,应该开0税率发票,不小心开成13的税率了,应该怎样处理账,还没申请退税
老师:20年和21年的票可以做到25年账里去吗
老师先成立一人有限公司,以后可以再把其他股东填加进来吗
汽车维修公司维修工人的工资也是记管理费用吗
计入主营业务成本
那临时工人的工资可以计入管理费用或者销售费用吗?
是的,可以直接记入管理费用或销售费用
那我的主营业务成本和应付职工薪酬要设置二三级科目吗?
二级科目是根据自己单位业务需求来设置,,应付职工薪酬涉二级科目职工工资,主营业务成本可以涉二级人工费
我设置了应付职工薪酬——工资——曾宇飞,这样可以吧,主营业务成本我就不设置了
不用涉个人名字,如果这么涉的话,你公司有多少人员工,你就需要设多少个科目了,
可以在摘要里写明是曾宇飞工资,记账凭证打印出来附上工资表
好的!明白了
好的,如果有什么不明白在提问,祝你学习愉快