不可以 这个是只限当年

老师,去年的固定资产一次性扣除在季报预缴时没有扣除,汇算清缴也没申报,我想在下一年所得税汇算清缴填写固定资产一次性扣除调整,这样可以吗?
老师,固定资产一次性扣除可以在季度所得税申报时就扣除吗?还是要等到明年汇算清缴的时候?
老师,税法说固定资产可以一次性扣除了,那是在季度申报所得税的时候一次性调整还是在汇算清缴的时候调呢?
固定资产一次性扣除所得税季报填了,那汇算清缴要写吗
季度预缴的时候填了固定资产一次性扣除,汇算清缴的时候可以改为正常申报,不做一次性扣除了吗
老师,我们把公司的钱存到零钱通获取的收益,这个该怎么做账呢?
郭老师,哪些预付款可以直接做费用
老师好 一般户里面的钱可以怎样支出
应付账款对方已经开票,没有支付,好多年了,有可能通过私人账户支付了,可以将应付账款转入营业外收入么?
设计服务费都有什么成本票?
老师,请问社保要按员工发的工资,足额去缴纳社保。那么如果我按深圳最低工资去跟员工签合同,例如2300工资基数,其他的可以以什么方式发放不用纳入社保缴纳基数?
我们是建筑公司,承包一个劳务项目1700多万,当时是小规模。收到工程款500万,开票300万一个点专票给对方。,还有200万的票没开给甲方。后来被升为一般纳税人了,升为一般纳税人以后还能开一个点的票给对方吗?(因为当时是收了500百万。工程款只开了300万给对方,还有200万没开,那这200万还可以按一个点开给对方吗?
老师,我司向某司借款,过桥垫资产生的利息分录应该怎么写呢?还款利息的时候需要备注啥不?
老师 请问自产自销种植企业,开柠檬苗嫁接苗发票属于自产农产品销售免税吗
老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?
在账上做了一次性扣除 没有季申报 也没有汇算清缴 这个怎么处理
账上做错了 不管你填写汇算清缴还是不填写 都是按月折旧 现在红冲 以后就得按月折旧
比如说 我是去年七月份购入 现在七月份 已经一年这个时间折旧要减去吗?还是全部红冲
既然改按月折旧了 那么 季报要申报吗
8-12月份的不红冲 其他的都要冲 然后补今年1-7月份的折旧 不申报 季度不填写固定资产加速折旧
我补做7月份里可以吗?执行小企业会计准则 借管理费用 折旧费(负数) 贷累计折旧(负数) 后面要通过未分配利润吗分录怎么做 所得税要调整吗? 麻烦老师写一下分录
季度不填加速折旧 明年汇算清缴这个固定资产要申报吗
借累计折旧 借管理费用负数 然后补一个1-7月份的折旧 借管理费用贷累计折旧
季度不申报 汇算清缴填写固定资产折旧表 是按月申报的
红冲完 对未分配利润有影响吗 和企业所得税要调整吗 先这样申报 到汇算清缴再请教老师
老师小企业会计准则分录应该咋写 我看企业会计准则还要调整通过以前年度损益调整所得税 和未分配利润 借:累计折旧 贷:以前年度损益 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 借:以前年度损益 贷:所得税 最后按"以前年度损益科目余额"结转未分配利润 借:以前年度损益 贷:利润分配--未分配利润 以前年度损益调整的账务处理
你好这个分录是修改汇算清缴的情况下 你们汇算清缴已经抵扣了 你做今年的折旧借管理费用贷累计折旧 在抵扣一次吗
老师在吗? 企业所得税也要调整吗
是的 你去年多抵扣了所得税 本来帐上不允许一次抵扣的 照你这个做法 你汇算清缴的时候固定资产那个表格保存不了的
不知道啥情况咋好申报的
年报固定资产一次性折旧完是0
那就是多做了 帐上不允许一次折旧
不允许一次性折旧 报表怎么改呢
账怎么修改呢
借累计折旧借主营业务成本负数 不修改汇算清缴做这个
怎么是借主营业务成本 负数 不是借累计折旧 贷未分配利润吗?
你去年汇算清缴抵扣了 你做了这个分录 今年的折旧借主营业务成本贷累计折旧 你在抵扣一次吗 一个资产抵扣两次?
没有抵扣过 就是固定资产账务做了一次性扣除
汇算清缴没有申报
汇算清缴没有申报 没有调增吧 你的主营业务成本不就一次抵扣了吗?