同学,你好,是的,未达存在4种情况 1、银行已收,企业未收 2、银行己付,企业末付 3、企业已收,银行未收 4,企业已付,银行未付

【举例】甲公司2019年12月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(企业收,银行未收)(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(企业付,银行未付)(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(银行收,企业未收)(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。(银行付,企业未付)
甲公司2019年12月31日银行存款日记账的余额为5400000元,银行转来对账单的余额为8300000元。经逐笔核对,发现以下未达账项:(1)企业送存转账支票6000000元,并已登记银行存款增加,但银行尚未记账。(企业收,银行未收)(2)企业开出转账支票4500000元,并已登记银行存款减少,但持票单位尚未到银行办理转账,银行尚未记账。(企业付,银行未付)(3)企业委托银行代收某公司购货款4800000元,银行已收妥并登记入账,但企业尚未收到收款通知,尚未记账。(银行收,企业未收)(4)银行代企业支付电话费400000元,银行已登记企业银行存款减少,但企业未收到银行付款通知,尚未记账。(银行付,企业未付)问:调节后的余额为多少
某企业2018年1月31日在工商银行的银行存款日记账账面余额为256000元,银行对账单余额为265000元,经查对有下列未达账项:(1)企业于月末存入银行的转账支票2000元,银行尚未入账;(2)委托银行代收的销货款12000元,银行已经收到入账,但企业尚未收到银行收款通知;(3)银行代付本月电话费4000元,企业尚未收到银行付款通知;(4)企业于月末开出转账支票3000元,持票人尚未到银行办理转账手续。银行存款余额是多少
1、某企业2013年8月31日银行存款日记账余额336000元,银行对账单余额341000元,经逐笔核对,发现有几笔未达账项。要求:(1)银行已划转水费16830元登记入账,但企业尚未收到付款通知单,未登记入账;(2)企业收到转账支票一张,共计8683元,企业已作存款收入入账,但尚未到银行办理入账手续,银行尚未入账;(3)企业开出转账支票一张,共计28513元,用于支付供货单位账款,企业已作存款付出入账,但支票尚未到达银行,银行尚未入账;(4)银行已收到外地汇入货款2000元登记入账,但企业尚未收到收款通知单,未登记入账。要求:编制银行存款余额调节表。
请问老师,前财务记的这笔收入,反映的业务情况该怎么理解,银行流水未查收到这笔钱,也没有开票记录,不知道该怎么理解这笔账
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
现在是上个月有这种情况 就是我们收到现金 我们的收银系统也体现了 但是出纳还没去银行存款 然后账做到上个月了 直接做 借 银行存款 贷 现金对冲科目
然后余额调节表我们会做企业已到银行未到,但业主说没去银行存款不能这么做
他们说企业已到银行未到的意思是我们去存款但银行还没到账才这么做 我就没办法理解了 难道收到现金了没去银行存款就不能做到银行了吗?那这个企业已到银行未到真的如业主所说?还是我们做账真的做错了?
收到现金没拿到银行存,等到拿去银行存的时候在做银行存款
但要做账该怎么做,属于上月收入
你现在问的是上个月收入,这个做是吗
如果你上个的收入刷在收银系统里还没到账 上个月的分录 借应收账款-收银系统收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 下个月到账 借银行存款 贷应收账款
好吧,就是没去存银行是不能做到银行存款是吗,先放一个过渡科目,下个月再转银行
是的,先用一个科目过渡的