你好 做了那个科目的 摊销完了吗
老师新开一个酒店从筹建期间要开始做账,筹建期的所有支出怎么写分录。之后营业了这些再怎么摊销回来。 请帮我写下两个期间的会计分录
提问# B,老师你好,请问自建酒店购买的土地这个无形资产怎么摊销?按多少年摊,每月按多少比较摊
请问,酒店是小规模纳税人,购入的小商品-烟类,购进时分录怎么写,售卖后分录怎么写呢?购买时是个人账户给烟草局支付的?收入是先进入酒店加盟公司的账户,他们要扣掉抽成一部分再返回我们对公,那这个账我怎么记录呢?老师
老师你好,请问酒店购买布草按期摊销后有报废的怎么做分录
老师你好,咨询一个问题一下,老板收购了一家酒店,收购费用300万,这300万包括酒店还未到期的房租,底下停车场剩余租金,以及很多固定资产,以及酒店房间的未使用的布草,所有全部打包价一共300万,另外单独又给了50万的转让费,都是通过私人支付的,请问一下,这个帐应该怎么做呢?会计分录应该怎样写呢?这个转让需不需要开具发票呢?
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
没有摊完
做到了那个科目的
摊销时,借:销售费用,贷:低值易耗品-布草
一次摊销了就可以的
不用再做报废分录了吗?
你有收入吗 没有的不做
你是指报废后变卖的收入吗?如果有怎么处理
是的 有的话剩下的转其他业务成本
不明白,求具体分录
借银行贷其他业务收入,应交税费 借其他业务成本贷周转材料