你好,通过其他应收款或者其他应付款科目核算。
公司挂了老板的其他应收,其他应付往来,这两个怎么抵消?分录怎么做?
做的两家公司的帐,两家公司的往来划转,请问一笔业务两家公司都要做吗?
一个老板两家公司的往来,请问怎么做分录?
老师问一下,老板两家公司,这家从那家拿货自用,怎么做分录
老师好 我想请问下 两家公司划款 同一个老板 分录怎么做
老师,汇算清缴要退多缴税款43000多元,在电子税务局申请后被退回,说要携带相关资料去营业大厅办理,这个相关资料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,没关系,这个钱不多,如果很多的话,就把这个钱给老板借:其他应付款贷:银行,这样老板好开心呀管理公司不是一个老板,有多个股东
老师中途建账差额不想填未分配利润,因为是内账,填到其他应付款,就当是欠老板的也不行啊,因为最终这个其他应付款冲不平啊
实际工作中的印花税是怎么交的啊?
老师,中途建账科目差额不想填到未分配利润,怎么设置一个往来科目啊,比如银行存款500.其他应收款100,其他货币资金300然后对应的900填哪里
老师,汇算清缴前3月工资和去年的计提的工资在实发的那个月都要在自然人客户端按合计数填写嘛,不知道您能不能理解我说的
老师中途建账,科目差额不想填到未分配利润,还可以填那个科目,因为就是为了试算平衡
老师,中途建账,我不想影响接账后期未分配利润,也就是说不想建账差额不想填到未分配利润,还还可以填到什么科目
老师,如果中途建账只有银行存款1000应收账款500其他应收款300但我不想影响开始建账后的未分配利润,对应科目填到那个科目
老师,收到餐费或者其他发票,马上支付了,可以直接 借:管理费用 贷:银行存款 还是要 借:管理费用 贷:应付账款-A公司 借:应付账款-公司 贷:银行存款 这个应付A公司,必须要体现吗