您好 退款的时候 借:预收账款 贷:银行存款
说9月份学生伙食费1000元,但是9月份钱未到账,领导让借:其他应付款-预提学生伙食费1000,贷:伙食费收入-学生食堂1000,接下来10月份收到学生伙食费3000元,我10月份应该怎么做呢?
请问私立幼儿园3月份要退10名小朋友的伙食费,凭证怎么做。是不是,借主营业务成本 伙食费 3000 借 其他应付款 3000,贷现金3000
请问老师,1月份收到伙食费我记在预收账款里面的,2月份有幼儿退伙食费,是不是记账凭证 借;其他应付款 贷;预收账款
老师,请问民办幼儿园预收秋季学生的5个月伙食费,我平时记在其他应付款的,现在有预收我不知道怎么记账凭证了。这个伙食费是专款专用的。
老师,请问如果代收幼儿园学生5个月的伙食费,我没有用预收,而是 借 现金 贷 其他应付款 幼儿园伙食费。请问月底确认的时候,我要怎么分摊这个伙食费。
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
老师,那之前的会计他写的是 借;其他应付款 贷;现金 他这样也对吗?
那其他应付款科目怎么平?
老师,他是把收到的伙食费记在现金的,然后有退费他就记在其他应付款贷现金。所以我才问老师这样是不是也可以
收到的伙食费记在现金的 那贷方怎么写的
老师他是这样写的,收到伙食费保教费 借;库存现金 贷;其他应付款
那退回的时候写相反分录可以的
那我写的收到伙食费是记的预收账款,也就是退回就反过来是吧, 借预收账款退伙食费 贷;其他应付款
写错了,是借预收账款退伙食费 贷现金
是的 这样写分录就好了 借预收账款退伙食费 贷现金
谢谢老师的耐心解答
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!