你好只有货物到没有到发票是暂估,借周转材料,贷应付账款暂估款,付款做借应付账款供应商贷银行,2 ,付款借应付账款供应商贷银行 没有到货物 可以不用做,只是往来增加暂估款,别的没有增加
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
购买一批商品,款已付货物已收到,但未收到对方的发票,这个会计分录该怎么做呢?
购买易耗品,已付款货物已到,票未到,, 已付款,货物未到,票已到,都是做暂估? 会计分录分别怎么做呢? 新增暂估科目应该增加到那里呢
如果货物款已付,货已到后又已卖出发票仍未收到,那么该怎么入账,怎么做会计分录
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
老师,有点没有理解, 1.已付款,货到,无票, 借:预付款 贷:银行存款 到货会计分录? 2,已付款,无货,票到 借:预付款 贷:银行存款 收到发票分录?
1 借周转材料,贷应付账款暂估款 。2 收到发票不需要做账,等货物到再做
第一条,那我收到发票后 红字 借:周转材料 贷:应付账款暂估 然后 借:周转材料 贷:预付款 是这样吗?
你好是的,是这样,您说是对的,
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。