借预付账款贷,银行存款几月份开始租赁

一般纳税人:收到一年房租的发票,只付了2个月的房租。还剩10个月的房租未付,会计分录要怎么做哦??
公司一次缴纳半年房租,缴费时已做分录,房租每个月分摊,下个月才收到房租的发票,收到发票又怎么处理
付了房租但是没收到发票,下半年才会收到,怎么做分录
老师 5月付了一部分房租,6月付了剩下的一部分房租,未收到发票,发票要下半年才能拿到,怎么做分录
3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
1.2月份,但是公司是4月份注册的
那就从一月份开始分摊借管理费用贷预付账款。
那我做账几月份开始做
执照下来的,当月就可以做。
那是从4月开始做账,但是房租的话从签订那个月开始分摊吗
你好是的,是这么做的。
到时候拿到发票了怎么做账
借:成本费用等-房租 贷:银行存款 其他应付款-房租,借:其他应付款-房租 贷:银行存款 收到发票放到房租费用凭证后面可以这样做吗
借预付账款借管理费用负数 借管理费用贷预付账款。
那像我这样做可以吗借预付账款借管理费用负数 借管理费用贷预付账款。这个分录看不懂
冲之前暂估的,然后做发票的。
暂估的需要附件吗
暂估的,不需要原始凭证。
那付房租和拿到发票的时候需要附上房租合同吗
跑合同自己留存就可以,不需要做原始凭证。