最好还是分开写好一些

老板给我2万现金做备用金,我用了8000存到银行付了房租,然后银行卡收到了投资款,就取了20000还了老板20000.然后用手里的现金12000买了东西,用发票冲了,老板不同意这样做,让我把费用单子报销出来再补到备用里。可是现金支付的单子只有12000,那8000我存银行公对公支付房租了。就是我怎么做账才把20000备用金恢复到原来那个数额,假如不存银行支付的话,是可以报出2万现金来的。这种情况怎么办呀老师
老师,从公户提取备用金1万,实付电费2千 可是银行回单那里用途写着电费。 那这笔的分录怎么做?以下这样做,对吗? 借:现金8千 管理费用-电费 2千 贷:银行 1万
收到张三投资12万元,其中现金3万元,银行存款9万 2.从银行借入6万元借款,存入银行,3个月限期 3.从光明工厂购入甲材料1000千克,单价10元,增值税13%,共计11300元,全部款项通过支 票支付。材料未入库。4.上述甲材料验收入库 5.采购员小王预借差旅费1000元,现金支付。6.结转上述产品成本25000元。 7.以现金支付车间设备修理费2000元,未取得增值税专用发票。 8.用银行存款来支付水电费2400元,其中车间2000,行政管理办公室400元。 9.领用甲材料100千克,乙材料200千克,用于A、B产品生产,其中A耗用50千克甲,50千克乙,B产品耗用50千克甲,30千克乙,车间一般耗用15千克乙,管理部门耗用剩余的乙材料。10.将1万元现金存入银行。 11.计算本月工资2万元,其中A交品工人工资8000元,B产品工人工资4000元,车间管理人 员工资3000元,行政管理人员工资5000元。12.从银行取现金2万元。 13.发放工资2万元,现金支付。 14.按规定根据职工工资总额14%计提职工福利费。 15.采购员小王出差回来,报销差旅费1200元,余款用现金支付。 16.计提本月固定资产折旧费1600元,其中车间1000元,管理部门600元。 17.计算本月营业税500元。 18.结转的制造费用,平均分摊到A、B产品成本里。 19.进行现金清查时发现短款300元。 20.经反复核查,其中100元短款属于出纳员的责任,应由其赔偿,另外200元短款原因不明, 经批准转做管理费用。
像公司给老板报销了1万,其中有2千是业务招待费,但是这2千超出今年销售(营业)收入的0.5%”,所以这 2千怎么处理? 本来报销1万和老板拿回来1万的发票,我做账的分录是: 借:其他应付款1万 贷:银行1万 借:管理费用1万 贷:其他应付款1万 那现在这2千不能入账怎么处理比较合适,合规?将这2千发工资和申报个税的形式可以吗?
24年12月一笔支出分录写的借管理费用贷银行存款,金额5万,对方没开发票,,25年1月退回给我们5千,小企业会计准则,分录写借管理费用负数可以吗老师,25年2月取得45000的发票,24年汇算清缴只需要调增5000是不是就可以了呀
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
分开写,可是银行回单的用途写着电费,
那凭证摘要写提取备用金,还是“提现用于缴纳电费”??
摘要写提现就行了
用途不用管它了咯??
银行回单上的用途写电费,不用管了咯
对,先提现,再支付电费
老师,可以做一笔,借:现金 贷:银行 借:管理费用 贷:现金。 做在一张凭证上。这样可以看得明确一点
可以,没问题,可以这么做