同学你好 你的问题是什么
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师,科目余额表的12月本年利润 ,期初应该是11月数,本期借方和贷方差额应该是本期的盈亏数对吗
汽车配件没有进账的项目,可以往出开么?金额比较小
老师,在哪导银行回单是这个界面吗?出纳对账
老师,你好,我老板让我估公司这个目标利润,他和合伙人投资占股各是50%,现在就是知道成本价9元,零售价40元,货拿的多是25元,合伙人有拿货是15元,预计生产2万盒,期中5千盒已经卖出去,知道了卖家估计是各种卖获得10万元,怎么预估1.5万盒的售价,老板说让我根据这个公司三种售价去估算利润
老师,我们之前交的工会经费,计提做的是借税金及附加,贷应交税费_工会经费,缴纳是做的借应交税费_工会经费,贷银行存款。现在工会退回工费,怎么做凭证
现代服务业的加计抵减政策祥情
公司过几天要还贷款,账上没钱,股东个人转款到公司账户,请问这笔款能按实缴资本处理吗?要怎样处理?
请问,如果企业规划是母子公司形式,子公司未办理营业执照前发生的费用,由母公司付,也开票给母公司,这部分费用该怎么处理?
之前小规模简易计说购进的固定资产,后来转为一般纳税人,现在企业要清算,如何处理固定资产
为了一个研发项目缴纳国家标准《地下供水管网修复用穿插内衬塑料软管》编制服务费,这种费用研发不能加计扣除是吗?
财务费用全年不要发票,所得税汇算全部剔除,可以吗
老师,我录完期数数发现和科目余额表里面的不一致,相差数就是本年利润的数?
本年利润我的科目余额表是在借方,但是我的财务软件是在贷方,我就用负数代替,但是最终录完之后和我的科目余额表中的不一致,请问一下什么原因
是不是跨年调整损益了
没有诶,我直接照着录的也不平,我想问一下这个该怎么调整
你结转本年利润了吗
没有结转
老师,我想问一下,20年期末余额的数据我现在从21年期初开始录的话要怎么在31年开始结转本年利润
这个需要结转本年利润的
老师,我想问一下怎么结转
是重新做一个分录来结转嘛还是?
你的费用收入等科目都结转到本年利润了吗 本年利润结转到利润分配未分配利润了吗