你好 你之前放着这个科目要转出 :借 合同履约成本贷 贷待转进项税处理
老师,进项发票没认证我都做到待抵扣进项里面了,现在要认证,转出进项,怎么写分录
老师,之前放待转进项税额科目里的,现在发票来了不符合抵扣,请问待转进项税转出分录怎么写?
老师,我才来这家公司,之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额,我在做1月份账的时候,我就做了一笔,待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要:科目划转,借:应交税费-待认证进项税额1601205.34,贷:应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写,入账这样做,都没问题吧?现在待抵扣进项税额科目已经无余额了,都在待认证进项税额这个科目里面了
之前把进项放在待认证进项税额这个科目,现在认证需要结转,分录怎么写?
老师,之前拿到进账税发票直接做的应缴税费/应缴增值税/进项税,现在要加一个待认证进项税,怎么把之前的未抵扣进项税转入待认证进项税科目,会计分录和摘要怎么写
老师,公司没有员工,必须要给法人发工资吗
老师,我们单位截止到2025年第一季度末,它的未分配利润是7万,然后呢,因为2025年第一季度交了企业所得税了,我们打算7月份注销,就是在不退,第一季度企业所得税的情况下,是不是就按照2025年一季度末这个资产负债表这个未分配利润7万多来交个人所得税分红呢?
老师,洗车费开发票的时候应该选择什么选项
税局网里发票业务,平时需要做发票入账处理吗?我一般只做增值税抵扣业务
老师,员工的月应发工资超过5千,为什么我报个税,有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢?他们没有更新过专项附加扣除,但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释,昨天老板还问我来着。
哪个板块有讲房产企业预缴土增税,增值税和企业所得税的呀,在课程里一直没找着
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,y前期入错账,本应该入营业外收入,入成了其他专项资金,现在需要调账,直接汇算调整吗
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作