您好,请问贵公司是一般纳税人么?谢谢
老师我想问问关于应交税费的处理情况,假如我这月有进项发票我不需要认证的话但我想做上账的话,现在怎么这个税额做哪里,认证完做哪里,交税的时候又做哪里 2.再就是我这月认证了留底的话现在怎么做,需要用的什么怎么做,交税的时候怎么做, 我也不知道还有哪种情况了。就是关于这个应交税费有点不是很清晰啊,老师能全面给讲讲吗麻烦了
老师好!之前有一张进项发票,我们已经认证抵扣了,现在这张发票对方开了红字,我们报税的时候也做了进项税额转出,现在我想问问,账上我要什么处理,谢谢
购入材料有进项票40000的税款,这个要怎么处理?先根据发票联记账,然后抵扣联什么时候认证,什么时候底减,抵减的时候做什么账务处理,请哪位老师给小白讲下谢谢
#提问#请问老师 一般纳税人 收到一张全额发票,可是就付了一部分款项 后期每月付部分 收到一张抵扣联发票 记账联没有收到 要全部付清才给记账联发票 请问这个抵扣联可以抵扣吗 分录还怎么写 没有记账联可以做成本吗 增值税可以全部抵扣吗 什么时候进入成本? 这个固定资产申报企业所得税时需要填写什么数据呢
请问老师税务申报的时候 增值税补充申报表提示我未收款收入与当月销售合计不符,但是我当月销售有一部分在月末已经收到货款这个怎么处理,然后还有购进运费抵扣税额和销售运费抵扣税额应该填写什么数据,为什么提示我要与我们附表二填写的 出差过路过桥费的税金一致,谢谢
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
抵扣联是可以收到发票的时候抵扣
是一般纳税人,不过现在目前没有一张销项发票,我对这个处理一点不懂
您好,不懂可以慢慢学。1:在增值税抵扣平台里面去勾选。谢谢
勾选是做什么用的,
勾选是勾中选择的意思,比如说有10张进项发票,您勾选1张那么只有1张的销项税额。
勾选一张进项票?就有一张销项税额?
您好,为什么不可以呢?就需要一张也可以啊。您一张不勾选也可以的
举个例子吧,a有10个女生暧昧对象,他可以说有1个女朋友也可以说有2个女朋友,也可以说没有女朋友,对不对?
比如说我有10万的销项5万的进项,但是我只想用1万,那么我就勾选一个1万的可以?那么剩下的4万放起来嘛?
您好,是的,您的悟性不错,请问还有什么可以帮您
不懂啊账务处理怎么做,前因后果都不明白啊太难了,感觉块疯了
那您自己好好想想吧,内部逻辑是什么呢?
不过这个也很正常,毕竟您经历少,不需要烦恼。水到渠成