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上个月公司没有销售额,然后有做过一个发出商品贷库存商品的账目。然后六月份有销售额了,我这个发出商品,我要怎么来处理?

2021-07-13 00:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 00:54

同学你好:是销售的是你发出的这个商品,你可以 借:应收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增-销项税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:发出商品

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快账用户4308 追问 2021-07-13 07:54

老师这个会计分录我会做,但是我就不知道这个主营业务成本,这个数字怎么来,就是说我那个库存产品库存表我室友做的,我的那个五月份的时候等于是说单位没有销售确认嘛,但是货确实有发出,所以我做了一个发出商品贷库存商品的这样子一个分录会计分录吗?我有做,然后当时比如说是我1000件衣服有发出去,但是到了六月,实际上它能确认销售的只有800件,等于还有200件,他是没有确认收入,那我把那两百件的那个成本留在那里面吗?还是怎么处理阿?

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齐红老师 解答 2021-07-13 09:36

同学你好:销售800件就先确认800见的成本。剩余200件的成本要留在账上,等实际销售确认收入时结转。

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同学你好:是销售的是你发出的这个商品,你可以 借:应收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增-销项税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:发出商品
2021-07-13
您好 可以暂估入账 结转成本 然后没有发票所得税费用不能扣除 汇算清缴调整
2019-09-27
客户,实际是这个月验收吗
2021-08-12
你好,你可以先暂估入库,在汇算清缴的时候调增就可以了
2020-08-13
你可以直接补上,3件就可以,结转成本,
2021-02-03
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