同学你好:是销售的是你发出的这个商品,你可以 借:应收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增-销项税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:发出商品
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
上个月公司没有销售额,然后有做过一个发出商品贷库存商品的账目。然后六月份有销售额了,我这个发出商品,我要怎么来处理?
我五月发出商品a产品是8338件,B产品是27082,然后六月确认销售a产品的话是确认销售是一万二两千九百四十等于是说还超出了当时发出商品的4602件,然后的话,B产品的话是还得在15626件,然后这个的话我要做销售成本的话,我要怎么来算呢?
老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本
电商公司,第一发出商品节发出商品贷库存商品吗?第二两个科目都改成数量金额式吗?第三快账里面没有发出商品这个科目,我增加以后,报表公式肯定没有
老师,您好:想咨询下,1月公积金计提 250 ,支付250;但员工工资表计算错误,按照500计算,且会计处理上是按照工资表处理,工资已发放。这种情况下,一般怎么调整账务?
股东A转让股权给股东B,A转让股权前没有实际缴纳注册资金,需要缴纳什么税款吗?
老师,会计中级实务 听完课后的随堂练习在哪做呢
最新的税务筹划和政策资料有吗
朴老师您好,我还有问题要咨询。差额征税还需要税局核定吗?不是企业自己适用吗?
公司处理一批废旧物资要怎么处理,计入什么科目,怎么做凭证?
老师,上一年手续费多记一块钱,现在是填到今年还是反结账回去调到去年啊
兑汇票电子怎么查
袖套报关时写的是Oversleeve,提单上写的是Oversleeves,这个有影响吗?
老师,房地产行业的产权转移书据印花税是根据开票收入还是预收账款来申报缴税的呢?
老师这个会计分录我会做,但是我就不知道这个主营业务成本,这个数字怎么来,就是说我那个库存产品库存表我室友做的,我的那个五月份的时候等于是说单位没有销售确认嘛,但是货确实有发出,所以我做了一个发出商品贷库存商品的这样子一个分录会计分录吗?我有做,然后当时比如说是我1000件衣服有发出去,但是到了六月,实际上它能确认销售的只有800件,等于还有200件,他是没有确认收入,那我把那两百件的那个成本留在那里面吗?还是怎么处理阿?
同学你好:销售800件就先确认800见的成本。剩余200件的成本要留在账上,等实际销售确认收入时结转。