同学你好:是销售的是你发出的这个商品,你可以 借:应收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增-销项税 结转成本: 借:主营业务成本 贷:发出商品
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
上个月公司没有销售额,然后有做过一个发出商品贷库存商品的账目。然后六月份有销售额了,我这个发出商品,我要怎么来处理?
我五月发出商品a产品是8338件,B产品是27082,然后六月确认销售a产品的话是确认销售是一万二两千九百四十等于是说还超出了当时发出商品的4602件,然后的话,B产品的话是还得在15626件,然后这个的话我要做销售成本的话,我要怎么来算呢?
老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本
电商公司,第一发出商品节发出商品贷库存商品吗?第二两个科目都改成数量金额式吗?第三快账里面没有发出商品这个科目,我增加以后,报表公式肯定没有
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰 1、那成品出库(进销存)这个进销存的单价就是单位成本,而不是销售单价对吧。只有7月入库数量。6月成品结余还不知道,或者6月结余的成品可以用7月单位成本吗?假如7月的单位成本也没有这个成本,那我岂不是还要核算6月成本 2、成本核算表里,生产有领料,那也有退料和超领或其他出入库。那我这个成品原材料成本要增或减吧,对吗?老师。比如领料100+超领10+其他出库15-退料3个=某工单成品原材料成本。对吗?
老师好,职工医保断缴一个月会不会有什么影响?
备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库,刷哪个电子题库好呢
老师这个会计分录我会做,但是我就不知道这个主营业务成本,这个数字怎么来,就是说我那个库存产品库存表我室友做的,我的那个五月份的时候等于是说单位没有销售确认嘛,但是货确实有发出,所以我做了一个发出商品贷库存商品的这样子一个分录会计分录吗?我有做,然后当时比如说是我1000件衣服有发出去,但是到了六月,实际上它能确认销售的只有800件,等于还有200件,他是没有确认收入,那我把那两百件的那个成本留在那里面吗?还是怎么处理阿?
同学你好:销售800件就先确认800见的成本。剩余200件的成本要留在账上,等实际销售确认收入时结转。