同学你好 实务中 借,银行存款,正数 借,财务费用,负数;

老师,收到银行结息,是不是分录借,银行存款贷财务费用,你看下我软件里面这样写对不
手工分录: 借:银行存款1231.36(蓝字) 借:银行存款929.66(蓝字) 贷:财务费用-利息收入216102(蓝字) 财务软件分录: 借:银行存款(蓝字)1231.36 借:银行存款(蓝字)92966, 借:财务费用--利息收入(红字)2161.02。或者贷:财务费用 -利息收入(蓝字)2161.02。 这样写对吗,老师
老师,收到结息的分录借:银行存款 借:财务费用(红字),可不可以写成:借:银行存款。贷:财务费用
老师,对公户收到银行利息 借:银行存款 10 贷:财务费用 10 我看到有财务在金蝶系统做帐 借:银行存款 10 借:财务费用 -10 这样不是借贷不相等了吗?
老师你看我这分录做的对吗,我们收到银行结的利息收入。是不是冲减财务费用。做 借:银行存款3099 借:财务费用利息收入-3099呢。那我图片分录做的是不是不对了
您好老师去年的成本票有假的几张 这个得是不是把年度报表调账是吗? 凭证需要红冲吗?
老师我问一下个人租给合作社机器设备,交20%税,第二年能退回来吗
老师好,我们电子税务局上发票使用额度总是变更为0,这是因为我们欠税的原因吗
老师,那些没法支付或者客户给的优惠,这种账务应该怎么组账务处理
甲乙丙三方,我公司甲公司为销售方,我与丙公司有业务往来,丙公司为购买方。现在签订了债权债务转让及抵消协议,丙公司给了我们属于乙公司5000元消费代金券,5000元没有开具发票。想问一下账务处理
老师,您好,请问下产能利用率低时,最优定价的必要固定成本是哪些?
老师,个体户的法人有年龄要求吗
你好,比如我们有个固定资产。3000万。3年了提折旧400万,在2025年11月把固定资产划拨出去了。是把净值转出固定资产还是, 是 借:资本公积2600 累计折旧400 贷:固定资产3000 还是: 借:资本公积2600 贷:固定资产 2600
老师,公司对外投资交印花税吗
老师,你好 财务报表中,财务费用-号填写,是取得的利息收入的数吗?
老师,我知道 你看看我在软件中这样写对不对
同学你好,是正确的;