同学你好 实务中 借,银行存款,正数 借,财务费用,负数;
老师,收到银行结息,是不是分录借,银行存款贷财务费用,你看下我软件里面这样写对不
手工分录: 借:银行存款1231.36(蓝字) 借:银行存款929.66(蓝字) 贷:财务费用-利息收入216102(蓝字) 财务软件分录: 借:银行存款(蓝字)1231.36 借:银行存款(蓝字)92966, 借:财务费用--利息收入(红字)2161.02。或者贷:财务费用 -利息收入(蓝字)2161.02。 这样写对吗,老师
老师,收到结息的分录借:银行存款 借:财务费用(红字),可不可以写成:借:银行存款。贷:财务费用
老师,对公户收到银行利息 借:银行存款 10 贷:财务费用 10 我看到有财务在金蝶系统做帐 借:银行存款 10 借:财务费用 -10 这样不是借贷不相等了吗?
老师你看我这分录做的对吗,我们收到银行结的利息收入。是不是冲减财务费用。做 借:银行存款3099 借:财务费用利息收入-3099呢。那我图片分录做的是不是不对了
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
抵损益贷方的是 对所有者的分配 还是向股东分配利润 还是对股东的分配 教材上面是什么?
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,根据 LPR 3% 的利率计算逾期的利息?怎么计算每个月的利息啊?
做股权转让,0元转让,应该不交税,但是印花税这块,合同金额填了180万。交了900印花税,去税务局还能退税吗,关键是个税申报是0申报的
老师,当月对外打款,账户错误,退回的,或者打后又退回换账户名称的,像这种银行流水账面可以不做吗?谢谢老师
老师,我知道 你看看我在软件中这样写对不对
同学你好,是正确的;