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建筑业去年12月暂估成本46250元,汇算清缴时没有调增,7月收到发票48000,可以不再调整汇算清缴,直接入账吗?多出来的差额怎么办

2021-07-13 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 16:56

你好这个差额部分做借工程施工,48000-46250 贷应付账款,

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快账用户2422 追问 2021-07-13 16:59

老师,汇算清缴不再调整?我把发票直接粘贴到去年暂估的凭证后边,其他的不再调整,多出来的部分,在今年7月做借工程施工,贷应付账款是吗?

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齐红老师 解答 2021-07-13 17:09

你好是的,要是这个对应之前完工进度只有这么多成本话,46250

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你好这个差额部分做借工程施工,48000-46250 贷应付账款,
2021-07-13
你好,你没有结转到成本吗?去年的时候。
2021-07-15
你好,可以这样操作的呢
2020-12-07
你好,那也可以算入明年的成本,这个没事
2020-12-31
您好 填列项目扣除明细表的“其他” 我在想直接调整成本的余额的话,年报表再更正可以吗?现在不是做20年的年报么?
2021-04-19
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