
文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师可以回复我一下吗?我题目没有输入完整,我需要追加一下问题,谢谢老师!!1.某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额25000元,同时收取包装费226元。(2)销售乙产品,开具普通发票金额为1090元,同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利,成本为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票,注明的不含税价款为3000元,税额是390元;请运输公司运送外购原材料,取得增值税专用发票,注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物,取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批,用银行存款支付50000元,其中将购进的农产品的50%发给职工,其余用于生产,农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品,关税完税价格10000元,关税税率30%,增值税税率为13%,消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料
老师,请问下给高铁公寓做餐饮加上还有外包劳务服务(就是保洁类,这两个开票项目,餐饮进来的进项可以抵扣外包劳务费发票吗,外包劳务费发票开票税离是6%,刚来上班两天,看到之前会计是这样做的,不过也是二月份刚开始开这个外包劳务发票,老板肯定想用餐饮进来的农副产品加计扣除和加计抵扣来抵,我觉得不太合适吧,这样直接外包这个税负就很低了,谢谢!
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
老师,我刚接手物业公司全盘账,目前是小规模纳税人,我想问一下物业公司当月收取的全年物业费,增值税是按收付实现制当月全额报税,当月收入还是按权责发生制来确认收入吗?具体账务处理是怎样的?
甲公司有乙公司股权67.7%,乙公司税后利润100万,分给甲公司10万,甲公司收到这10万需要缴税吗?都交哪些税?甲乙都是非上市公司
小规模纳税人对外开了专票,请问能取进项专票吗?取得进项成本票可以抵扣吗?
付供应商货款,业务做了收入明细表,由副总经办人签字,如何表错了多付款誰的责任?
公司买的虚拟皮套制作,对方开现代服务网络服务费可以吗
本月开具增值税免税发票144344.81元,本月增值税税负率4.66%,进项税额442424.67,免税发票进项预估多少合适
新建厂区的工程预算编制,可以开*现代服务*工程预算编制这样项目名称的发票吗?
假如说我上个月有未开票收入5万已经申报了未开票收入,这个月又开票了,那怎么申报呢?假如上个月未开票收入5万申报了未开票收入,这个月也有6万的未开票收入,税点都是6%,开的专票,那开具增值税专用发票和未开具发票栏都应该填多少金额?
老师,请问一下,小规模企业,养殖业,可以在税务网站上开具发票吗?我刚看了养殖业的,没有找到可以开具发票的功能。
老师,公司员工跟公司借款,超过一年没有还,有税务风险吗?涉及到交什么税吗?
老师 我想请教一次 报销费用一出一进 出去是正常报销 回来是因为账号错误 请问怎么记账