您好,填写购入固定资产支付的款项

支付劳务派遣工资 借 管理费用 劳务费 应交税费 应交增值税 待认证进项税 贷 银行存款 相关现金流怎么指定
老师,借:固定资产 93805.31 应交税费-待认证进项税 12194.69 ,贷:其他应付款 31800 银行存款 74200 。这个的现金流量怎么指定啊?
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
老师,我给个人购买固定资产,支付时:借:固定资产 贷:银行存款 现金流是构建固定资产无形资产支付的现金 后面因为户名有错误退回收到款项,我分录:借:银行存款 贷:其他应付款 那我现金流应该怎么选择啊?
老师我想问一下、借:固定资产10000:借:应交税费进项税1000:贷:其他应付款11000,借:其他应付款11000,贷:银行存款。这笔分录做了、然后固定资产录入卡片金额按照11000来录不对吧
成本核算的分步法是怎么计算?
这个月的社保未申报,不可以做减员登记吗?
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
具体的,我之前就是都填的固定资产购入,但是提示现金流不等
您好,填写金额等于74200
请具体每个项目具体金额答
软件提示不等
您好,那您软件有问题,您就支付了74200
有问题如何解决呀?
您好,继续选择上面的项目
那样金额就不对呀
那样加起来有十几万呢
您好。要么您的分录分开,其他应付款与货币资金不在同一科目
不明白,烦请列示
您好。借:固定资产 93805.31 应交税费-待认证进项税 12194.69 ,贷:其他应付款 借其他应付款银行存款 74200 。
哦哦,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持