您好,填写购入固定资产支付的款项
老师、7月的运输车凭证下错了, 借固定资产 应交税费待认证,贷应付账款。我把固定资产数据和待认证进项税填反了,这个月该怎么做呢
支付劳务派遣工资 借 管理费用 劳务费 应交税费 应交增值税 待认证进项税 贷 银行存款 相关现金流怎么指定
老师,借:固定资产 93805.31 应交税费-待认证进项税 12194.69 ,贷:其他应付款 31800 银行存款 74200 。这个的现金流量怎么指定啊?
老师,未认证的专票入账时候会计分录能不能这样写:借:管理费用/长期待摊费/固定资产等 其他应付款-待认证进项 贷:银行存款等科目
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
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权益性投资和股权投资的区别
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
具体的,我之前就是都填的固定资产购入,但是提示现金流不等
您好,填写金额等于74200
请具体每个项目具体金额答
软件提示不等
您好,那您软件有问题,您就支付了74200
有问题如何解决呀?
您好,继续选择上面的项目
那样金额就不对呀
那样加起来有十几万呢
您好。要么您的分录分开,其他应付款与货币资金不在同一科目
不明白,烦请列示
您好。借:固定资产 93805.31 应交税费-待认证进项税 12194.69 ,贷:其他应付款 借其他应付款银行存款 74200 。
哦哦,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持