办理这个罚款的话,直接放营业外支出处理就可以了,直接按照那个甲方出具的相关证明文件作为。
老师问一下,不同类型的进项票可以抵扣吗
以下说的发放实物是应税福利,节日发给员工的米面还要申报个税吗
中级财管3.小题,答案是标错了吗?
老师,这个题麻烦老师帮忙分析一下,顺便编制下分录呢
老师,我们23年发生销售返利,在23年冲减了我们的主营业务收入,但是25年开具的返利发票,现在税务局让我们不能在23年确认主营业务收入,要让我们确认在开具发票的25年,这样对吗?
专票抵扣有期限吗,滞留票是指多久未抵扣的发票
临时工需要申报个税吗
提取盈余公积需要交税吗
正常摊销为什么摊销费用不影响营业利润
老师,民非企业,2季度的企业所得税申报表里的营业成本包不包括管理费用?税务系统提示所得税与财务报表的里的营业成本不一致,这是啥情况
那这笔分录怎么做呢?需要做税吗?因为我们在认证发票的时候,这张也是认证了,所以按理应该是能抵扣的吧?那是不是 借:营业外支出 应交税费—进项税??? 贷:应付账款 是这样吗?
对方给你开了发票吗?那开了发票你就不放营业外支出,你就直接是借管理费用,同时借应交税费贷银行存款等等。
开了发票了,而且是专票, 但是这不是罚款吗?也要记在管理费用里面吗?那管理费用的二级科目写什么呢?那税也写进项税?
对的,你这罚款本身不开票,他开具了计管理费用 属于管理失误导致的
那管理费用二级科目写什么呢?
其他费用处理就可以了
好的 谢谢啦
不客气,祝你工作愉快