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你好老师,每月结转进项销项,这月有留底月末怎么弄

2021-07-14 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-14 09:55

同学你好 这月有留底月末怎么弄——是本月进项大于销项么?

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快账用户8088 追问 2021-07-14 10:03

是的月底怎么结转

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快账用户8088 追问 2021-07-14 10:03

留底在哪个科目的余额

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齐红老师 解答 2021-07-14 10:05

同学你好,比如销项100,进项120 月末 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的进项留在进项税额中,在下期的销项中抵扣;

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快账用户8088 追问 2021-07-14 10:59

那就是只结转抵扣部分的

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:05

同学你好 那就是只结转抵扣部分的——是的;

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快账用户8088 追问 2021-07-14 11:11

借:销项,贷:进项,贷:转出未交——————这笔分录里,进项不是结转进项税额全部余额?而是结转抵扣的部分,留底的还在余额?

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:15

同学你好,借:销项,贷:进项,贷:转出未交——————这笔分录里,进项不是结转进项税额全部余额?——是的;

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相关问题讨论
同学你好 这月有留底月末怎么弄——是本月进项大于销项么?
2021-07-14
你好同学 进项税额转出视同销项税,按照销项税的处理原则做一下就可以的。没什么特别的
2022-03-08
你好这个没有要求结转。
2024-01-08
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-11-02
你好 你原来的留抵进项税5 是计入什么科目的。这样好判断怎么转  你是实际要缴纳    14的增值税嘛  
2021-04-10
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