你好,没有问题,但是你第二季度开始得红冲。

老师,你好,第三季度帐面上有利润,但是我申报所得税的时候暂估了一个成本数字填上的,就亏损了,没有交税,因为很多费用都没有发票,都在第四季度,这个可以这样做吗? 就是说利润表和我申报的所得税不一致?这个有没有事情?
请问老师,第四季度一开始报表利润是亏损的,已经申报第四季度所得税,后来审计报告出来做了一些调整,最终年度是盈利的(已经没有以前年度亏损可弥补)那么在做汇算清缴的时候再补交所得税,这样是可以的吗,税局认的吗?
老师,我第一季度申报所得税的时候,因为盈利太多,加上我没有申报汇算清缴,所以弥补不了亏损,然后我就把应该摊销的房租一次性都摊销了,这个会有问题吗
请问我第一季度的时候交了所得税1万多块钱,但实际我是不用交的,因为我有以前年度的亏损弥补,但当时还没报汇算清缴,所以先交了1万多的所得税,现在申报第四季度 的所得税,这个多缴的要怎么退?
老师好,我2022年度企业所得税还没有申报,现在先申报2023年第一季度企业所得税时,因为第一季度主营业务亏损,有营业外收入,总利润盈利,弥补以前亏损那栏填不了,但是前几年都是亏损的,理论第一季度不要交企业所得税,是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后,亏损的数据才会过来,才能申报2023年第一季度是企业所得税,谢谢。
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
纯外贸出口企业,买的税务数字证书300,开过来的专票,可以做进项抵扣勾选吗
败诉方承担的律师费和违约金,胜诉发开发票需要怎么开具
老师,我们之前是小规模,就是第一季开了20万,8月份升为一般纳税人了,除了第一季度开朗20万,然后就一直没有开,上面有纳税警醒提醒,讲连续几个月未开票,这个可有啥影响呀
老师,您好,老板要发票后面贴发货单,但有时候是8月发的货,9月才开票,这样可以吗
老师,法人向公司借款,需要有手续吗?比如写借款协议之类的?
房产证上的建筑面积有一部分承租人自己交,我需要变更税源的基本信息,应税明细,还是只变更应税明细就行
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
如果从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,但是年度应纳税所得额超过了300万元,又不是高新企业,是不是就是25%的所得税了。
老师您好,25年一月份开的票金额错了,开多了,现在可以红冲重新开吗?是部分红冲呢还是全额红冲呢
就是把之前做的那一整入账的房租红冲掉,然后再慢慢摊销
你好,对的,是这么做的。