你好,做无票购进材料分录 借:原材料,贷:银行存款

老师好,问一下,公司以个人账户打款到对公账户,购买材料,对方开票给我们对公,这边入账入到其他应付款个人?
老师 请问下购买个体户的材料 对方不开发票 我们公司账户直接付款 会计分录怎么做啊
老师,;你好 请问下公司跟个体户采购材料,个体户没有开对公账户,这样我们公司可以从对公户付给个体户的私户吗?个体户开发票给我公司
请问个体户开材料发票,但是对公账号银行对方用不了,直接打给对方个人的。这个怎么做账?发票和打款式不同的月份。
老师请问一下我们公司购买一台二手设备,对方不能开发票,我能不能直接从公账转对方个人账户?
应交税费-未交增值税 应交税费城建税 教育附加 地方教育附加 企业所得税 这些科目记账簿的时候记什么账簿
连锁变为单体,营业执照重新办得,连锁这边商品转移到单体店,连锁需要开具发票给单体店吗
老师,我们是双软企业,我们有一个软著,我们享受销售软件即征即退政策,这个软著可以卖给好几家客户吗?卖给A又卖给B
老师,给兼职会计发1万块的奖金,在个税申报的时候也是申报一次性奖金收入吧?需要发票吗?
老师,我师我收购了一个公司,财务交接有点不愉快,对方是代帐公司做的帐,很多帐实不符。让他们调整,代帐公司由于钱已经付过了,他们不配合调帐。那我是不是可以自行按实际建帐
老师,我们这边是物业公司,有出租的写字楼,是我们进行物业管理服务费,包括各个租赁公司的水电费都是我们代收代缴的,现在水电部门将发票开给我们公司,我们公司需要给各个租赁公司开具水电费发票,现在我们需要增加营业执照上的经营范围,针对开水电费发票,我们应该增加怎么样的经营范围就可以开具水电费发票了
1.挂账1000多万,钱已收,没走公账,但账面还显示有这些款未收,这个问题要怎么解决? 2.要用财务人员的卡收账,怎么委婉拒绝?
老师,我在调表的时候(银行贷款用)时,9月的盈余公积比14月的盈余公积大,可以吗?但整个报表呈现的是11月比9月盈利的,这样矛不矛盾?
老师,财务报表转成EXcel,有些数值从两位小数变成好多位,有问题吗?比如5元变成了5.0000000008这样
老师,凭证全部做完了,是先审核再过账吗?在哪里点全部审核凭证
后面也不会给我们开票 我可以直接做 借:主营业务成本 贷:银行存款吗
你好,这个是材料发票,不应当直接计入主营业务成本,而是应当先通过原材料科目核算才是的
那什么时候转入成本呢
你好,取得收入的时候结转到成本核算
但是对方不开票啊 而且直接用 不能直接做成本吗?
你好,这个是材料发票,不应当直接计入主营业务成本,而是应当先通过原材料科目核算才是的
好吧 谢谢老师了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢