你好,可以这么做的。

老师,交通费可以包括差旅费和加油费和汽车费么?汽车费就是每个月固定租赁汽车的费用,这三类可以一起归类到交通费里面么?
老师,我租用个人的汽车,和个人签一个租车协议,这辆车得过路费加油费,就可以正常计入管理费,差旅交通费了吧?
老师好,请问一下公车私用,和员工签订了租车协议,在协议中约定了油费、过路费、停车费等变动费用由公司承担,这种情况下,车辆的租金是不是计入“管理费用-租赁费” ,工作过程中发生的油费、过路费等其他费用计入管理费用-车辆使用费中
如果我们公司租另一个公司的车,我们签署一个租车协议是不是这辆车的油费和维护费可以计入我们公司的管理费用
公司名下没有汽车,但是因为经常出差,所以就以公司名义和领导签了一个汽车租赁协议,出差用领导的车,正常报燃油费,维修费也是应该正常报的是吧?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
老师我这个个人去税务局代开租车的发票,是不是还要交个人所得税20%,
这个税率有点高啊。
你好,对的是的,是这么做的。
老师有什么别的处理办法吗?这个税率承担起来有点高。
你好高,你们单位来负担,因为你们想做费用的话,想做与车相关的加邮费只能这样做。
老师,这个车的老板的,我要是把他这个车买下来,二手车买卖,开发票需要交什么税啊
好不超过原先购买的价格,不需要交税,有一个过户费和手续费几百块钱。