你好 需要的 财产租赁合同

2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
但是里面没有写总额,只写一个月租金是多少?
你好,按你们的收入来缴纳。
我们也是租赁公司,公司出钱给另一个租赁公司,
你租赁进来的不用交,按你收入来缴纳你租出去的收入交。
我往外交租金,这种协议是不用报印花税的是吗?
你好,支付出去的,可以不用。
我公司(甲)是汽车租赁公司,现在从另外一个公司(乙)租进来80辆车,甲每月按时给乙公司交80辆车的租金,甲和乙签了一份租车协议,这种情况下甲公司不用交印花税是吗?
故意的跟你说都要交按合同的金额来缴纳合同,分不出来的按你的成本来缴纳,但是税务局要求的不那么严格,直接按照你销售的合同来交就可以啊,如果你想要按照正规的购入和收入都要交合同,没有约定的按你当月的成本来。
1辆车的总租金4900元,其中3700元是租金,1200元是协议里写的是服务费,这1200元还用交吗?
你的是什么服务费?发票是怎么开的?
发票也是分了2项开的,3700元开的租赁费,1200元开的*现代服务*服务费
租赁费的交,其他的不交。
还有一个问题就是这个3700元是价税合计数,我还用叉分开只报价的印花税吗?
你好,合同有这个金额吗?没有的话可以按收入。