这个申报交税的时候,他是扣除成本之后再去交,不是按发票上的这个税额去交了。

老师,劳务派遣公司差额征收,给对方开票的时候工资社保部分开普票,劳务费部分开专票。分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 借:主营业务成本(红字) 贷:应交税费-未交增值税(红字) 老师,那如果派遣人员工资是用人单位那边发的,那这里的应收账款岂不是有问题?用人单位发工资的,正确的分录是怎样的呀?
老师,这是我在会计学堂看的视频,劳务派遣公司开票的,都是开5个点,税额那里3809.82是对应题目的差额部分税费,这部分哪里来的要交税?开票不应该是没有这个税额才对吗
一个劳务派遣公司,采用差额征税,普票部分是完全按工资开票的,然后直接普票部分增值税全额冲抵。那是不是普票就不用记入收入? 然后他的工资一般在6月申报,对应普票在8月才开这个期间的工资应该记入那个科目?这个流程应该怎么做分录怎么结转呢
小规模劳务派遣公司开票,对方是一般纳税人,现要开具一张不包含工资的专票,指的是纯销售额,这样税率是开具5个点还是1个点,那就是如果我的差额部分开普票按五个点,剩下专票销售额开具1个点?
劳务派遣单位开差额票 需要分专票跟普票开两张 我是不是就是普票部分开差额票 然后专票部分我是直接开 选择差额计税 开5个点的对吧我这样对嘛
会计实务中,库存商品可以不设置明显可能么?比如超市,小卖部等一些零售行业的公司
请问老师,1又5/8在电脑上怎么输入出来
我们公司老板和客户因各种原因,协商好有笔应收取消了,不收款了,该怎么做帐呢?
要给客户开票,明细21070*0.53=11167.1元,27810*0.255=7091.55元,但是客户付款18258元,还有0.65元没付款,今天我开票怎么开具金额
老师,电费都是预存,不是来一张票结一次款,我要预测今年的所有成本,但是11月和12月电费发票还没给我,我怎么算11和12月电费成本
厂里在外面买10000多元的洗衣液,卖给员工或者客户,但是我们公司生产洗脸巾,我们入库,入什么科目
老师您好!外购商品送客户,金额较小,不做视同销售,不入库,直接做销售费用,进项税额怎么入账,进项转出吗?分录怎么做
请问有经验的老师,公司被税务预警要补报往年的无票收入,说明写完了50w,现在需要把50万的无票收入做一个详细说明,钱到个人账户,去哪了,但是也不敢写这么直白,我直接写?,怎么委婉的写,2、其次我需要写哪月份收到多少钱吗,需要均到12个月吗,改报表是不是要改12个月报表,我能直接写一个月吗?
老师,新公司,没几笔业务,还有几个月一笔业务都没有,会计凭证如何装订
电商,没法有进项发票,也没销项(汽配 跟别人拿到拆车件再自己修理 根本不可能说换个供应商就有发票这回事 所以这个路不用想)。上季度利润20万左右,怎么规划降低税费?
1、喔喔,老师那增值税申报表怎么填这部分?2、比如收到100万,工资社保等80万,我之前见有些人是备注栏那里自动显示差额征税:然后税费那里直接是(100-80)/1.05*0.05,这种也是对的吗
是的,您说对,https://mp.weixin.qq.com/s/YMBhgwNeH8AaE-acLNE3rA申报你直接看案例