同学你好,建议先做一笔分录,借,应收票据-B公司,贷,应收账款-A公司,再做,借,银行存款,贷,应收票据-B公司。
A公司有一笔往来账1月份做成了应收账款A公司,实际这笔款是应收票据,而且是经过背书转让的,5月份收到款银行回单是B公司,请问这笔账该怎么做?
老师,去年A公司有笔业务帮C公司加工,C公司把款付给了B公司,BC公司有做一份委托付款(收款)协议,AB公司也有业务往来,实际上AB公司是同一个老板,现在A公司账上还挂着这笔应收款,我还要平账吗?是直接借:应收账款-B公司 贷:应收账款C公司
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
a公司和b公司有业务往来且均是集团子公司,a公司八月份打给b公司好几笔款,因为当时不知道是什么用途所以入了其他应付款科目做了往来,但a公司十一月份又确认了好几笔b公司的应收款,所以这笔帐该怎么调
我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账,然后没有做到这笔银行流水,是5月份发现的,但是3月份已经金蝶软件过账了,现在怎么办,可以5月份杰银行存款,贷应收账款吗,还是说要反过账做到3月份,银行流水是在3月31日
好的,谢谢老师,这样时间上边有限制吗?
还有就是和 A公司没有业务往来,没有合作,可以这样做账吗?
同学你好,时间上最好在收到银行存款回单的当月。没有业务往来,也可以这样做的。
好的,感谢
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。