你好 这个是收到的吧 都是贷方余额的吗
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?是挂营业外收支还是坏账准备呢?
老师您好,参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收,其他应付款,已经很多年了,现在应收肯定是收不回来了,应付肯定也不付了。该怎么处置?
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
老师,公司挂了其他应收款-个人,45万多,实际也不知道挂的是谁,反正钱是肯定收不回来了,那我怎么调账呢,可以交税的
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
好像有一个是借方
应收帐款借方是别人欠你的钱
其他应付款贷方是你们收到别人的钱
那这样子的话是不是可以怎么冲一下,
借营业外支出贷应收账款 借其他应付款贷营业外收入
老师,那为什么不可以进坏账准备呢
可以的 你们是企业会计准则的吗