您好 可以做分红给老板平账
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
我们公司是个人独资企业,每个月老板都要从对公账户转钱到他的个人账户里,我都是挂个人往来账,一来二去,他的个人往来款余额就很多了,其报账部分是很少的,他的个人往来款要怎么样才可以平账呢
老师,你好,我们老板名下有好多公司,但法人代表都不同,现在各个公司每个月都会往来,且资金都不能原路返回,那挂的其他应收,应付,我如何去平账,我可以全部把这些往来全挂到老板名下吗
老师 我们是民非企业幼儿园,账在2020年前是代账公司在做,所有付的钱他们都挂的其他应付款-往来款 现在差不多一万了,现在要怎么才能平这个往来款呢
7月新开的公司,一直没有做账,今天老板给我从头的公户的流水,1,法人往公户打款,2有好多公户给其他个人打款备注资金周转和往来款和个人给公户转款的这些都怎么做账啊?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
哦,就是借:利润分配,贷:其他应收款吗,他是个人独资企业,可以这样操作的吗
借 利润分配-应付现金股利 贷 应付股利 借 利润分配-未分配利润 贷 利润分配-应付现金股利 借 应付股利 贷 其他应收款