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老师,我6月份多计提了676.8元得单位社保,7月份该怎么账务处理呢?

2021-07-16 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 17:39

借应付职工薪酬借管理费用负数。

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齐红老师 解答 2021-07-16 17:39

还有二级科目都是社保。

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快账用户4361 追问 2021-07-16 17:40

借:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-单位社保 都是红字吗

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齐红老师 解答 2021-07-16 17:41

你好,应该是管理费用,不是应付职工薪酬,你两个科目怎么都是应付职工薪酬?

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快账用户4361 追问 2021-07-16 17:45

这样吗?老师?计提的时候应付职工薪酬–社保费是在贷方的啊。?现在红字借方,不是也代表在贷方吗?我有点糊涂。

这样吗?老师?计提的时候应付职工薪酬–社保费是在贷方的啊。?现在红字借方,不是也代表在贷方吗?我有点糊涂。
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齐红老师 解答 2021-07-16 17:46

你好,你计提的时候借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保不是这么做的吗?

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快账用户4361 追问 2021-07-16 17:48

计提时候是这样得,老师, 但是我现在冲这多得676.8 我感觉我这个分录有问题啊

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齐红老师 解答 2021-07-16 17:52

你上面的分录不对 应付职工薪酬借方是篮子。

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快账用户4361 追问 2021-07-16 17:53

哦哦 ,我懂了,那摘要应该怎么写呢? 我就是不小心看错了金额,多计提了

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齐红老师 解答 2021-07-16 17:54

红冲多计提的社保就可以的。

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