借应付职工薪酬借管理费用负数。

老师,外贸二手车,需要开机动车发票要怎么开的呢
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
还有二级科目都是社保。
借:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-单位社保 都是红字吗
你好,应该是管理费用,不是应付职工薪酬,你两个科目怎么都是应付职工薪酬?
这样吗?老师?计提的时候应付职工薪酬–社保费是在贷方的啊。?现在红字借方,不是也代表在贷方吗?我有点糊涂。
你好,你计提的时候借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保不是这么做的吗?
计提时候是这样得,老师, 但是我现在冲这多得676.8 我感觉我这个分录有问题啊
你上面的分录不对 应付职工薪酬借方是篮子。
哦哦 ,我懂了,那摘要应该怎么写呢? 我就是不小心看错了金额,多计提了
红冲多计提的社保就可以的。