借应付职工薪酬借管理费用负数。
老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
就是去年11月份做账的时候,工资计提了11月份工资,没有计提11月份社保,也没有做支付11月份的社保账务处理,现在该怎么操作呢 老师
老师,2020年减免单位承担的社保,6月份把单位和个人承担的都交给了派遣公司,12月份补了个差额交了7-12月份的社保,这个怎么做账?
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师,我6月份多计提了676.8元得单位社保,7月份该怎么账务处理呢?
单位收到的稳岗补贴怎么做账?
我们的企业属于贸易公司,目前有贸易销售和软件销售,享受软件销售的即征即退的政策,进项只有一次,销售是多次甚至可能跨年,那么这个怎么算退税
公司进口货物又卖给个人,个人不要发票,公司怎么报税入账,做无票收入吗
离职一次性补偿数计入工资薪金申报个税吗
收到退款做什么科目 不是货款 房租啥的
退回的款项,可以反方向冲吗,还是负数冲
老师您好!请教一下,企业购买了一台空压机,价值2460,可以当月一次性折旧吗?
请问已材料已经库了,供应商发票红冲重新开正确的比之前材料要少了2千,怎么做账冲减生产成本吗?
销售带走配件的设备,开票时配件要体现在发票上吗
公司举办全国中老年蓝球赛,给外单位42个计分人员,每人1000元劳务费,要按劳务申报个税吗?
还有二级科目都是社保。
借:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-单位社保 都是红字吗
你好,应该是管理费用,不是应付职工薪酬,你两个科目怎么都是应付职工薪酬?
这样吗?老师?计提的时候应付职工薪酬–社保费是在贷方的啊。?现在红字借方,不是也代表在贷方吗?我有点糊涂。
你好,你计提的时候借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保不是这么做的吗?
计提时候是这样得,老师, 但是我现在冲这多得676.8 我感觉我这个分录有问题啊
你上面的分录不对 应付职工薪酬借方是篮子。
哦哦 ,我懂了,那摘要应该怎么写呢? 我就是不小心看错了金额,多计提了
红冲多计提的社保就可以的。