借应付职工薪酬借管理费用负数。
老师你好,问下2019年12月份工资计提多了,1月份账务要怎么处理呢,1月份应该怎么处理 多提了几百块?
就是去年11月份做账的时候,工资计提了11月份工资,没有计提11月份社保,也没有做支付11月份的社保账务处理,现在该怎么操作呢 老师
老师,2020年减免单位承担的社保,6月份把单位和个人承担的都交给了派遣公司,12月份补了个差额交了7-12月份的社保,这个怎么做账?
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师,我6月份多计提了676.8元得单位社保,7月份该怎么账务处理呢?
老师好,我公司对自建的食堂里的餐厅还有宿舍进行装修了,由于无法确定原值,就把所有的改扩建费用放在长期待摊里了,那这个待摊费按多少年分摊啊?
老师好,我公司最近对车间进行装修,车间内有食堂和餐厅,餐厅里购买的一系列厨具 1 万多,该怎么入账?装修费进长期待摊费用里了。
老师处置固定资产在什么科目下交增值税
抵扣联放在记账凭证里吗
老师,规模经济和限制进入定价怎么区别,都有降低价格
老师,我们有个厂房租出去了,税务局让交租赁费,我们怎么办
老师:生成企业出口退税,出口销项免了,进项不是抵扣过了吗?原材料买的时候都抵扣了,现在有退进项,是不是又退又抵重复了
老师好,我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方,我单位是免费使用,现在因为业务需要提发票额度,税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税,因为产权单位一直没交,我单位也是免费用,这种特殊情况,我单位现在为了能尽快批下发票额度,决定按租赁缴纳,但没有合同,税种核定时房租就大概写了一月几百(房子面积就50平米,)这样会不会有什么风险??
企业给职工发福利怎样申报个人所得税
增值税有加计抵减政策吗?分别有哪些是怎么规定的这个?
还有二级科目都是社保。
借:应付职工薪酬-单位社保 借:应付职工薪酬-单位社保 都是红字吗
你好,应该是管理费用,不是应付职工薪酬,你两个科目怎么都是应付职工薪酬?
这样吗?老师?计提的时候应付职工薪酬–社保费是在贷方的啊。?现在红字借方,不是也代表在贷方吗?我有点糊涂。
你好,你计提的时候借管理费用社保贷应付职工薪酬,社保不是这么做的吗?
计提时候是这样得,老师, 但是我现在冲这多得676.8 我感觉我这个分录有问题啊
你上面的分录不对 应付职工薪酬借方是篮子。
哦哦 ,我懂了,那摘要应该怎么写呢? 我就是不小心看错了金额,多计提了
红冲多计提的社保就可以的。