同学你好,也可以这样做,但是不规范。
老师,我们英语培训机构微信预收款,第二天到银行,到账的时候,预收款全部转进银行,然后再另外从银行扣除手续费,分录可以这样做吗?借银行存款 503141财务费用-手续费1509.38 贷其他货币资金503141 银行存款 1509.38
老师,我们公司是药品零售企业,收款方式是微信支付宝,到账是第二天到对公账户上,那到账的时候分录该怎么写,你看我写的对吗,借银行存款,借财务费用手续费,贷其他货币资金微信
老师,公司从银行开具汇票,先存入同等票据金额的保证金,然后扣除承兑手续费,出票,这个过程分录。借:其他货币资金-汇票保证金 贷:银行存款 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 出票:借:应付账款 贷:应付票据 票据到期 : 借:应付票据 贷:其他货币资金-汇票保证金 借:银行存款 贷:财务费用-存款利息-保证金 这样对吗
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
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亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
老师,那应该怎么做呢?
同学你好,应该是借,其他货币资金503141,贷,预收账款,503141,再做借,银行存款 503141-1509.38,财务费用-手续费1509.38 ,贷,其他货币资金503141。
不行,老师,我们是其他货币资金跟银行存款是一致的,手续费是从公司的公户另外扣除的额,所以要做笔缴纳手续费的分录
同学你好,这样的话,借,其他货币资金503141,贷,预收账款,503141,再做借,银行存款 503141,贷,其他货币资金503141。再做借,财务费用,1509.38,贷,银行存款,1509.38。
哦,那就是分开做3笔,把之前那2笔合在一起的分开咯?合在一起不正规是吗?因为借贷方都有银行存款了?
同学你好,是的,你理解正确。