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管理费调减,所得税申报表是在管理费调整还是利润总额的纳税调整增加额呢?

2021-07-19 12:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-19 12:20

你好在纳税调整明细表里面。

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快账用户3137 追问 2021-07-19 12:36

纳税调整增加额,然后明细表也是调整

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快账用户3137 追问 2021-07-19 12:36

明细表也是调增

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齐红老师 解答 2021-07-19 12:37

你好是的,你在这里调整了之后,这个表是10500,已经是明细表,然后在主表的调整里面增加上这个金额。

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快账用户3137 追问 2021-07-19 12:43

所得税调增,明细表扣除类调减?

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齐红老师 解答 2021-07-19 12:46

你好 是的 调增 是不允许抵扣的吧

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快账用户3137 追问 2021-07-19 12:48

是的不能抵扣,老师 明细表是调减吗

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齐红老师 解答 2021-07-19 12:52

调增 调增所得税的

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你好在纳税调整明细表里面。
2021-07-19
你好,正确的是哪个科目?
2024-03-22
你好,基本是用利润总额减去调减加上调整-20年已经季度预缴的所得税
2021-01-14
同学你好,企业所得税申报表上的“利润总额”和利润表上的“利润总额”本年累计数口径是一致的,可以直接从利润表上取数填写。业务招待费如果不符合扣除标准的部分,是等到汇算清缴时才调整。
2024-01-08
你好,这个是调整之后的。
2021-09-23
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